你好;? 你合理損耗;是hi銷售出去的時候? ? ?有損耗造成的嗎?
老師,購進(jìn)庫存商品,已銷售出去 結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本 沒有取得合理的成本發(fā)票 匯算清繳調(diào)整后仍是虧損的 這種要怎么做會計憑證
老師你好,公司以前購入一批存貨,借方做庫存商品,貸方做應(yīng)付賬款,庫存商品是數(shù)量金額式錄入軟件,由于一些原因要打折出售,那么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本時,庫存商品是按照購進(jìn)時的金額結(jié)轉(zhuǎn)對嗎
如果本期收到上期銷售退回的商品然后又在本期全部銷售出去,請問本期數(shù)量金額的主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品(退回時,和期末結(jié)轉(zhuǎn)庫存和主營成本)要怎么做賬務(wù)處理呀, 我主要是退回時我做了入庫減少主營成本,但同期又賣出了,我又要不要增加這部分的主營成本減少庫存呀?
老師您好,我是剛畢業(yè)接手我們公司全盤會計。由于上個月我交接的那個人做賬小數(shù)點寫錯,導(dǎo)致制造費用多計提了585000,管理費用多計提313826.31,銷售費用少計提1173.69,原材料少計提69019.69。我本月記賬的主營業(yè)務(wù)成本4710610.06=主營業(yè)務(wù)收入4879745-利潤160000-管理費用-財務(wù)費用-銷售費用-稅金及附加。 本月結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品3379295,上月結(jié)余庫存商品711920.57。 所以,如果我借 主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)(313826.31-1173.69) /貸 庫存商品 負(fù)(313826.31-1173.69) , 那我本月庫存商品結(jié)余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45,還是負(fù)值。我們公司沒有產(chǎn)成品單價,主營業(yè)務(wù)成本是根據(jù):營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費用-管理費用-財務(wù)費用,倒擠出來的。所以我想主營業(yè)務(wù)成本是不是虛增了管理費用銷售費用上個月的差額,這個月是不是應(yīng)該沖銷這個數(shù)值?但是這樣沖庫存商品還是負(fù)的,請老師指教
#實務(wù)#對于成本核算,庫房根據(jù)領(lǐng)料后賬上結(jié)存的數(shù)據(jù)核對是正確的。但領(lǐng)料當(dāng)月領(lǐng)料+上月領(lǐng)料不可能都在當(dāng)月全部生產(chǎn)成產(chǎn)品。最終我原材料我以實際用量出庫,最終財務(wù)賬和庫管賬有差異,這樣做對嗎?還需要做對差異做出解釋嗎?
電子稅務(wù)局的三方協(xié)議已經(jīng)簽訂,還可以修改嗎
軟件開發(fā)行業(yè)什么情況下可以進(jìn)研發(fā)費用?
文化旅游公司,景區(qū) 學(xué)習(xí)哪個課程
同一批貨物可以兩個報關(guān)單嗎,同個客戶
你好老師18年小規(guī)模,不進(jìn)賬可以一直零申報嗎
初級證一直沒有年審和繼續(xù)教育,影響考中級嗎
多年未從事會計,知識全忘了,能直接學(xué)中級嗎
年末已提取10%盈余公積,下一年年末出現(xiàn)虧損,會計處理是不是:?借:盈余公積?—?—彌補虧損 /?貸:利潤分配——盈余公積補虧? (,然后:?借:利潤分配——盈余公積補虧? ;?貸:利潤分配——未分配利潤?)?
老師,怎么加入班級群,怎么找不到呢
老師,請問企業(yè)所得稅稅負(fù)怎么倒推要做多少成本,多少費用呢?
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是的,就是水分之間的誤差造成的,這筆合理損耗怎么做會計分錄
你好;? 合理損耗直接記入主營業(yè)務(wù)成本去即可? ?
庫存數(shù)量小于銷售數(shù)量,這個差異怎么做賬,如何做會計分錄
你好;? ?不會單獨去做這個; 先生產(chǎn)出來 正常入庫哈 ;正常做? ? 包括實物%2B實際損耗的數(shù)量都先入庫 ;在去做 損耗結(jié)轉(zhuǎn)?
分錄怎么做 ,老師
你好;? ? 借主營業(yè)務(wù)成本? 貸庫存商品 ;? 正常做結(jié)轉(zhuǎn)即可? ?
那我的庫存100g,主營業(yè)務(wù)成本110,庫存少10g,那庫存顯示成負(fù)數(shù)了,怎么做?
你好; 你這個貨物是自己生產(chǎn)的還是 自己? ?外購的?
外購的金精粉,這個水分有誤差,導(dǎo)致入庫和出庫數(shù)量不一樣,所以結(jié)轉(zhuǎn)時候才出現(xiàn)庫存誤差
你好; 比如你外購發(fā)票是開的100? ; 你? 水分 誤差了。 只是收到實際入庫 99 ; 那么 你也得按100 入庫;然后 在去做損耗1 才行的??
具體分錄怎么做
借庫存商品100 貸銀行存款 ;? ? ?損耗; 你發(fā)出去 99 ; 借主營業(yè)務(wù) 100貸庫存商品100 ;這樣來做賬 ; 做 收入 99? ?