你好,你們單位是一般納稅人的嗎?如果是的話,你勾選平臺登錄進去,它會提示你的。
已經(jīng)開具了紅字信息表給對方,怎么查看對方開了負(fù)數(shù) 發(fā)票沒有呢
采購方把開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表寄過來了,我這邊開好了負(fù)數(shù)發(fā)票寄給對方,采購方寄來的紅字增值稅專用發(fā)票信息表還要寄還給采購方嗎
老師,收到對方開過來的紅字增值稅專用發(fā)票信息表如何開具紅字發(fā)票呢?
老師,我給對方開具紅字信息表后,對方還沒有收到,是不是開票系統(tǒng)也能查到?可以開具紅字發(fā)票么?
4月給對方開的紅字信息表,5月對方開紅字發(fā)票能開出來嗎
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
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提示你收到了一張紅字發(fā)票,你點開這個數(shù)字一,然后再點開里面的明細表里面的數(shù)字一就可以看到銷售方。