21年22年的發(fā)票還有用,可以做成本,稅前扣除
21年12月進(jìn)項(xiàng)稅額有五萬,21年12月沒有開銷項(xiàng),那這可以抵扣的五萬,在22年可以抵嗎
21年的發(fā)票22年還可以沖紅嗎
21年4季度的留底稅額還有1萬 可以轉(zhuǎn)到22年繼續(xù)抵扣嗎
21年發(fā)生的成本費(fèi)用,22年發(fā)票才開回來,發(fā)票上有備注是21年的費(fèi)用,可以在22年入賬嗎
21年22年的發(fā)票還有用嗎?可以做成本嗎?可以抵扣嗎?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
可以做23年的成本嗎?
如果是專票可以抵扣嗎
可以做23年的成本,是專票可以抵扣
哦,可以把以前年度的放到23年度做成本,我以為不行
可以的,只要以前確實(shí)沒有做過賬,沒有稅前扣除
企業(yè)所得稅匯算不是當(dāng)年的嗎?
是匯算當(dāng)年的損益,不是指匯算當(dāng)年的發(fā)票
也就是說當(dāng)年提供的發(fā)票就做匯算,沒有提供的可以就后面年度做成本再匯算是這個(gè)意思吧
當(dāng)年提供的發(fā)票就做匯算,沒有提供的可以就后面年度做成本再匯算
是的。