那您如果發(fā)票跟您暫估的是一致的,直接貼上去就可以了。
21年暫估成本,年底發(fā)票回不來,22年發(fā)票回來了,怎么做紅沖暫估分錄
老師,21年暫估成本,然后22年第四季度確定沒有發(fā)票回來了,想交這個(gè)稅怎么做分錄?
請(qǐng)問一下,21年暫估的成本,后年發(fā)票回來了,怎么做分錄
你好老師,去年暫估成本發(fā)票回來了怎么做分錄
你好,請(qǐng)問我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬,增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來不了,現(xiàn)在做年報(bào),24年無沒營(yíng)業(yè)無收入無成本,我把這個(gè)暫估金額直接調(diào)減管理費(fèi)用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營(yíng)業(yè)范圍限制?
老師財(cái)務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時(shí)收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤(rùn)應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問老師固定資產(chǎn)處置,給對(duì)方怎么開具發(fā)票?
你好老師 小規(guī)模納稅人繳納1-3月份的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
只來了一部分,還有一部分沒到
你好,這種匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以了。沒有到的部分,先繳稅
我問的是沖暫估的分錄怎么做
您好,您暫估的時(shí)候怎么做的分錄就做相同的分錄?只是金額寫負(fù)數(shù)就好