你好,2022年在做2021年匯算清繳的時候,納稅調(diào)增了嗎?
請教一個具體業(yè)務(wù)問題 2021年12月份計提了一筆所得稅3000元 2022年4月份年報的時候發(fā)現(xiàn)可以彌補以前年度虧損 ,3000元多計提了 4月份調(diào)賬 1、沖回多計提所得稅 借:所得稅 3000 貸:以前年度損益 3000 2、調(diào)整以前年度損益 借:以前年度損益 3000 貸:利潤分配 未分配利潤 3000 4月份財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費期初數(shù)減去3000期末數(shù)加上3000 未分配利潤期初數(shù)加3000,利潤表中本年累計欄所得稅3000 這樣財務(wù)報表就平了,這樣做對嗎
我們2021年計提工資3000萬,2022年1月份補計提了2021年12月份工資2萬元,截止現(xiàn)在3002萬的工資都發(fā)放了,那匯算清繳賬載金額,稅收金額怎么填寫啊,補計提分錄需要通過以前年度損益調(diào)整來做嗎?
我們2021年計提工資3000萬,2022年1月份補計提了2021年12月份工資2萬元,截止現(xiàn)在3002萬的工資都發(fā)放了,那匯算清繳賬載金額,稅收金額怎么填寫啊,補計提分錄需要通過以前年度損益調(diào)整來做嗎?
我們2021年計提工資3000萬,2022年1月份補計提了2021年12月份工資2萬元,截止現(xiàn)在3002萬的工資都發(fā)放了,那匯算清繳賬載金額,稅收金額怎么填寫啊,補計提分錄需要通過以前年度損益調(diào)整來做嗎?
2021年1月~2022.3月,個稅工資薪金為0申報,但是賬上做了3000的工資,2021.1月~2022年3月賬上分別做了計提本月工資3000元,賬上22年2月~2022年4月分別做了發(fā)放上月工資3000元,這個全部在今年賬上調(diào)漲行嗎?24年做23年年度申報的時候調(diào)增調(diào)減,還是應(yīng)該怎么處理
這個是除以3分之一嗎?
法人私戶轉(zhuǎn)進公戶附言備注注冊資本金,可以做成實收資本嗎
我們公司是幫很多工廠帶貨拿傭金的,有的時候自己的全職主播不夠,會找外面公司的主播合作,給外面公司主播傭金,那我們公司跟對方公司簽協(xié)議寫傭金合作嗎,然后對方收到我們打過去的傭金開什么品名發(fā)票給我們
最新規(guī)定是不是印花稅變成按季度申報
老師單位交的車險,開票金額不包含車船稅 為什么
老師,這道題攤余成本不是應(yīng)該1120.86-利息調(diào)整67.25嗎?為什么是加上呢?
老師好,購進商品但是還沒有開發(fā)票,怎么入賬
去年開具的發(fā)票,現(xiàn)在是不是不可以重新開具了
老師您好 麻煩這兩道題講解下,謝謝
請教老師一個問題,我們是做汽車銷售的。我們店里也有做二手車的業(yè)務(wù),就是客戶把他的二手車放在我們店里。然后。這臺車如果賣出去了。第三方。就把車款轉(zhuǎn)到我們公司賬戶上,然后我們再把錢轉(zhuǎn)到客戶賬戶里面。第三方再把返點打到我們公司的賬戶。我們就把這個返點。做其他應(yīng)付款。不做收入可以嗎?
沒呢,今年拿到才發(fā)現(xiàn)錯的,之前是其他人做的
你好,那你今年就不能納稅調(diào)減了。只能抵扣2022年一到三月份的
多計提和多發(fā)放的工資怎么做分錄呢?還有多計提的工資做以前年度損益調(diào)整之后,年度匯算清繳不是需要調(diào)增嗎?
多計提的紅沖借應(yīng)付職工薪酬工資待遇千年度損益調(diào)整, 如果是多發(fā)放了,你們下一個月可以少給他發(fā)就是了。
多計提的匯算清繳需要納稅調(diào)增。
看下圖片,這樣的分錄對嗎?因為后面沒有員工,零申報了,所以發(fā)放的也要沖
2021年你賬上做了集體賬上做了發(fā)放的嗎?
不是,是每個月分別計提了3000,然后發(fā)放了3000,21年1月-22年3月分別計提了工資每月3000,22年2月--23年4月又分別做了發(fā)放上月工資,每個月3000元,也就是2022年1月--2023年3月的工資
你好,和你上面是一樣的,就是你圖片里面的倒數(shù)第一個和倒數(shù)第二個就是紅沖的。