你好,你看一下視同銷售這個四個字,他已經(jīng)告訴你了,你的賬務處理要想象為銷售這一模式的。因此都需要確認為收入的,那么卻認為收入你就需要確認增值稅的
老師,我想問下視同銷售什么情形下要確認收入,什么情形下不要確認收入,
老師,請問一下,這種視同銷售的情況,什么時候要確認收入,什么時候又按成本計價,貸庫存商品或者原材料呢
視同銷售什么情況下會計上確認收入
視同銷售什么情況下不用確認收入?什么時候確認增值稅?這點糊涂了。
將自產(chǎn)產(chǎn)品用于建造員工宿舍,視同銷售,為什么不確認收入,到底什么時候確認收入,繳納增值稅,什么時候不確認收入,但繳納增值稅,什么時候既不確認收入也不繳納增值稅
公司拉貨用的小貨車折舊費應該放在哪個科目?
老師,麻煩咨詢一下社保減少的話網(wǎng)上在哪里操作呢
所得稅匯算清繳時,應補退稅額和未繳稅額不一致怎么辦
個人代賬用什么軟件好,可以登錄稅局不收驗證碼那種
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務,是可以正常做賬報稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
老師您好,公司因為業(yè)務地原因要和別的公司相互送貨,之前是老板的親戚全權處理,現(xiàn)在換人了,把登賬業(yè)務給我,我的賬還要發(fā)給那個人再由他去和對方對賬,這個分工合理嗎
有哪位老師知道,簽合同的試用期是多長?法定的
計提每月工資計入管理費用包括實發(fā)工資,代繳個稅,個人繳納的社保,填報匯繳清算時管理費用職工薪酬該怎么填
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項稅額14545.49,沒有進項稅,有以前的留底稅額5466.15,這個賬務處理對嗎?電子稅務局應交稅費是9079.34,我這個賬面上未交增值稅稅余額還是14545.49,怎么辦
老師,我們有個公司注銷了,但是有筆500元的貨款沒有給客戶開票,現(xiàn)在要求我們用公司賬戶退款,但是注銷了,有沒有好的解決辦法
這個無償贈送的分錄?
你這個圖片是從哪里來的?
老師的稅務師課件
我看了一下課件,老師說的是,外購的貨物如不是本公司的原材料或庫存商品,可作營業(yè)費用--業(yè)務費 你是不是只看了課件,沒有聽課啊
我問的是下面的分錄,自產(chǎn)委托加工分錄。沒有營業(yè)收入,影響廣宣費等計算基數(shù)。
你問的是什么分錄?我給你弄糊涂了,計算基數(shù)是什么東西?
圖片上第7個分錄。里面沒有營業(yè)收入吧?
這是視同銷售,但沒有寫營業(yè)收入
是的,是沒有收入的
但是老師也講了,“可作為”,你這個就沒有做好筆記
這樣就只確認了增值稅,沒確認營業(yè)收入。視同銷售可以只確認增值稅,不確認營業(yè)收入嗎?那不就影響廣宣費的計算基數(shù)嗎?
這個廣宣是會影響的,但是同時,你的增值稅申報表和企業(yè)所得稅申報表是不一樣的
是不需要確認營業(yè)收入,只確認增值稅就行了對吧?
你這個分錄是沒有收入的,在增值稅申報表里面,社會體現(xiàn)出來,但是在企業(yè)所得稅申報里面是沒有體現(xiàn)出來的