您好,同學,沒有影響哦,買賣雙方都可以開具的
小規(guī)模納稅人購買方收到2022年8月兩張專票已入帳,收到2022年12月開具的專票未入賬,現(xiàn)在這3張專票要退給對方,由購買方開具紅字信息表對購買方有影響?
老師,小規(guī)模納稅人購買方收到2022年8月兩張專票已入帳,收到2022年12月開具的專票未入賬,現(xiàn)在這3張專票要退給對方換成普票,由購買方開具紅字信息表對購買方有影響?就是上次我諮詢的那個問題[捂臉]
老師,小規(guī)模納稅人購買方收到2022年8月兩張專票已入帳,收到2022年12月開具的專票未入賬,現(xiàn)在這3張專票要退給對方換成普票,由購買方開具紅字信息表對購買方有影響?就是上次我諮詢的那個問題[捂臉]
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負率1.45左右,所得稅稅負率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應交?預交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產負債表的時候,然后應交稅費的科目,它的余額是負數(shù)。這里面有一部分是待認證的,我把那個待認證的是不是填寫在就是其他流動資產項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調整過來?
轉賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結轉主營業(yè)務成本嗎
高新技術企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉出嗎
老師,商貿企業(yè)所得稅稅負率多少啊