您好,綜合所得和經(jīng)營所得是應(yīng)納稅所得額30%限額內(nèi)扣除
用10÷(1-30%)×25%=3.57,老師這道題目理解不了,哎,這道題目的抵免限額是應(yīng)該是境外的稅前所得,那這里是稅后所得,那是不是應(yīng)該還原成稅前所得,用10萬除以(1-30%)然后再乘以我國的這個稅率,那這里為什么是稅后的所得,加上已繳納的企業(yè)所得稅來當(dāng)?shù)膩碜鳛槎惽八媚兀?/p>
老師,下面這個例子的應(yīng)納稅所得額100是怎么算的 納稅人張某同時(shí)經(jīng)營個體工商戶A和個體工商戶B,年應(yīng)納稅所得額分別為80萬元和50萬元,那么張某在年度匯總納稅申報(bào)時(shí),可以享受減半征收個人所得稅政策的應(yīng)納稅所得額為100萬元。
這個個稅的30%應(yīng)當(dāng)是綜合所得,當(dāng)年經(jīng)營所得,應(yīng)納稅所得額,老師舉的這個例子,扣除的這個,30%不應(yīng)該是用100乘以30%吧,這個100又不是綜合所得,和當(dāng)年經(jīng)營所得的應(yīng)納稅所得額,應(yīng)當(dāng)是分類所得里面的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓吧?這個例子列的是不是不太恰當(dāng)呀?
老師關(guān)于這個境外內(nèi)經(jīng)營所得抵免限額為何跟之前境內(nèi)外綜合所得抵免限額,算這個比例值分母分子不一樣。綜合所得抵免限額,是綜合所得應(yīng)納稅所得額*(境外綜合所得收入額)/(境內(nèi)外綜合所得收入額總和)。而這個經(jīng)營所得為是用應(yīng)納稅稅額來計(jì)算限額,另外他用的比例也很奇怪,用的是境外經(jīng)營所得/(境內(nèi)外綜合所得扣除可以扣除費(fèi)用后余額作為分母)這里的分母怎么不境外內(nèi)未扣除費(fèi)用后的總和?
老師,如果是遞延所得稅負(fù)債,計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候,是要調(diào)減這個差異是吧,比如利潤是3000,應(yīng)納稅所得額差異是50,當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額就是3000-50是吧?遞延所得稅資產(chǎn)反之,加上是吧
您好~想咨詢下:會計(jì)科目中的預(yù)提和待攤費(fèi)用,目前是已經(jīng)停止使用了~那一般用什么科目替代這兩個的使用,這塊知識點(diǎn)有了解的嗎?可以講解一下嗎?
老師好,請問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
您好,題目具體例子是?