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老師,進(jìn)項稅額勾選認(rèn)證后怎么做分錄

2023-03-26 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-26 09:32

之前這個發(fā)票如果沒有做賬的話, 借管理費用或者是庫存商品 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項, 貸銀行存款

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快賬用戶4275 追問 2023-03-26 09:36

做完賬的,勾選完了要抵扣銷項的時候是怎么做,

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快賬用戶4275 追問 2023-03-26 09:37

我做的是:借待抵扣 貸進(jìn)項稅額對嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-26 09:43

借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 同時把銷項也結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。

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之前這個發(fā)票如果沒有做賬的話, 借管理費用或者是庫存商品 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項, 貸銀行存款
2023-03-26
您好 請問當(dāng)時發(fā)票入賬的時候分錄怎么寫的
2022-05-17
您好,進(jìn)項稅額多了,正常申報,會在留抵稅額一欄體現(xiàn),不需要做賬務(wù)處理,而且下期申報增值稅時可以繼續(xù)抵扣,一般網(wǎng)上申報,系統(tǒng)會自動抵扣上期留底進(jìn)項稅額。
2020-10-28
您好 默認(rèn)是這個月做的,即你什么時候勾選,就在當(dāng)月做的
2023-12-28
同學(xué)您好,直接做賬務(wù)處理就可以了,如是原材料發(fā)票借:原材料,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-12-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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