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小規(guī)模開出銷售粉絲發(fā)票,但是采購沒有發(fā)票怎么結轉成本?

2023-03-26 07:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-26 07:15

您好 請問粉絲是自己單位生產的還是外購的

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齊紅老師 解答 2023-03-26 07:15

外購的可以先暫估入賬 然后結轉

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快賬用戶9975 追問 2023-03-26 08:18

外購,以后也很難有發(fā)票,分錄要咋做呢?

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快賬用戶9975 追問 2023-03-26 08:19

1月份開出的發(fā)票,下個月又要季度申報了,我怎么結轉成本呢?

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齊紅老師 解答 2023-03-26 08:22

借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付賬款 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品

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快賬用戶9975 追問 2023-03-26 17:08

這個暫估的科目,已經沒有發(fā)票來,就得是一直掛著了是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-26 17:35

匯算清繳的時候納稅調增 再做分錄沖銷啊

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快賬用戶9975 追問 2023-03-26 17:43

調增之后,用哪個科目沖暫估啊

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齊紅老師 解答 2023-03-26 19:53

借 應付帳款-暫估應付帳款 貸 利潤分配-未分配利潤

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您好 請問粉絲是自己單位生產的還是外購的
2023-03-26
您好 暫估采購入庫 然后對應結轉主營業(yè)務成本
2021-11-22
成本咱可以暫估一下,后面回來發(fā)票就行。
2023-10-17
你好 購進,借;庫存商品,貸;銀行存款等科目 銷售,借;應收賬款 等科目 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅 借;主營業(yè)務成本 , 貸;庫存商品
2019-10-10
你好 你實際有購入的嗎 有的話不屬于
2022-07-09
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