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資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤累計(jì)數(shù),和利潤表里面凈利潤累計(jì)數(shù)差303是怎么回事?

2023-03-25 20:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-25 20:32

學(xué)員朋友您好,本期沒做調(diào)整,看下期初是否正確,一般真沒做處理的話,可能其初就不平;期初邏輯正確,反推是本期問題,一般是本期沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益

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快賬用戶7995 追問 2023-03-25 20:34

那如果找不到這303得怎么處理

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快賬用戶7995 追問 2023-03-25 20:34

利潤表那個(gè)金額是對(duì)的,資產(chǎn)負(fù)債表不知道為啥會(huì)少300

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快賬用戶7995 追問 2023-03-25 20:34

我發(fā)現(xiàn)是去年9差的303

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齊紅老師 解答 2023-03-25 20:35

學(xué)員您好,看是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn),看損益科目是否全為0

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快賬用戶7995 追問 2023-03-25 20:39

結(jié)轉(zhuǎn)了,資產(chǎn)負(fù)債表也是平的

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齊紅老師 解答 2023-03-25 20:41

去年就少了的話 借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:對(duì)應(yīng)科目

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快賬用戶7995 追問 2023-03-25 20:50

我不知道哪里少了

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齊紅老師 解答 2023-03-25 20:50

通過上面的分錄調(diào)整就可以

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快賬用戶7995 追問 2023-03-25 21:38

那另外一個(gè)分錄寫什么

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齊紅老師 解答 2023-03-25 21:45

根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的平衡原理,應(yīng)有一個(gè)科目少的個(gè)數(shù)。需要一一核對(duì),去找出差異的科目。

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快賬用戶7995 追問 2023-03-25 21:51

我負(fù)債表利潤表都能平,就是累計(jì)的利潤差303

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齊紅老師 解答 2023-03-25 22:16

還有一種可能是以前做過利潤分配,未分配利潤的調(diào)整,那這種是正常的 不需要重新做等單獨(dú)的賬務(wù)處理調(diào)整。

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您好,不好意思,我不小心點(diǎn)到了,你再發(fā)下問下其他老師
2023-03-25
學(xué)員朋友您好,本期沒做調(diào)整,看下期初是否正確,一般真沒做處理的話,可能其初就不平;期初邏輯正確,反推是本期問題,一般是本期沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
2023-03-25
您好,這兩個(gè)地方是不一樣的
2023-03-25
你好,需要找到原因。才清楚是不是要調(diào)整?
2023-03-28
您好 解答如下啊 資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期末數(shù)-未分配利潤期初數(shù)=利潤表里的本年累計(jì)數(shù)凈利潤
2024-01-13
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