你好,現(xiàn)在修改過(guò)來(lái),借庫(kù)存商品a產(chǎn)品貸應(yīng)付賬款暫估,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品a產(chǎn)品之前的需要紅沖。
公司現(xiàn)在是今天做產(chǎn)品,明天就出貨,基本沒(méi)有庫(kù)存的情況,但是月底了,有做貨沒(méi)有出去,那就是算庫(kù)存了,因?yàn)橹皼](méi)有用到庫(kù)存商品,那這個(gè)庫(kù)存的產(chǎn)品月底如果何做賬物處理比較好,還有如何結(jié)轉(zhuǎn)成本了
老師,我們公司銷售收入已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了,銷售款也已經(jīng)收到,但是產(chǎn)品還在加工中沒(méi)發(fā)給對(duì)方,這種情況月末用結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
單位加工成庫(kù)存商品庫(kù)存商品是不是一定要在銷售之前入庫(kù)?我們單位實(shí)際情況商品一生產(chǎn)出來(lái)就送到客戶那了,產(chǎn)品保質(zhì)只有四個(gè)小時(shí),真實(shí)情況是沒(méi)有庫(kù)存,那我做賬的的時(shí)候還要不要轉(zhuǎn)庫(kù)存商品,開具發(fā)票時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品,這個(gè)情況違不違背稅法?明明被客戶拿走了還做庫(kù)存商品在賬上
老師,您好!公司存在一個(gè)這樣的情況,公司是做商貿(mào)的,銷售A產(chǎn)品,但是A產(chǎn)品都沒(méi)庫(kù)存了,公司還是要開這個(gè)產(chǎn)品的發(fā)票,在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候又拿B產(chǎn)品來(lái)做結(jié)轉(zhuǎn),這種情況要怎么處理???
老師你好 比如我有一批A產(chǎn)品里含有B,C兩種產(chǎn)品(比如散裝酒)混合,進(jìn)項(xiàng)能對(duì)外銷售的只要B產(chǎn)品,C產(chǎn)品作為銷售配額贈(zèng)送的,只有B產(chǎn)品能計(jì)入銷項(xiàng),這樣的話C產(chǎn)品作為贈(zèng)送 我應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)結(jié)成本?和結(jié)轉(zhuǎn)拿來(lái)做樣品 招待等、我之前一直是 用 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(B,C) 借 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)(按進(jìn)貨價(jià)) 貸 庫(kù)存商品B 庫(kù)存商品C (庫(kù)存商品C) 這樣有沒(méi)有毛病 (小規(guī)模 基本都在 增值稅征收免稅范圍內(nèi))
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
請(qǐng)問(wèn)有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師你好,能否請(qǐng)肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過(guò)來(lái)一下,我買的是399的全盤實(shí)操課,課程結(jié)束了沒(méi)來(lái)得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個(gè)公司,營(yíng)業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說(shuō)。那我們?cè)诮o稅務(wù)局出口退稅備案的時(shí)候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會(huì)計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)如果財(cái)務(wù)鋼琴能彈到九級(jí),財(cái)會(huì)考到高會(huì),會(huì)不會(huì)讓老板很欣賞?
老師,這個(gè)題怎么做呢?
這個(gè)題怎么做?幫我看一下唄
請(qǐng)問(wèn)老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報(bào)表
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實(shí)際銷售出去的a產(chǎn)品,就得做a產(chǎn)品的,你沒(méi)有這個(gè)發(fā)票,你可以先暫估。
好像從22年開始就有這種情況了,那之前已經(jīng)跨年了,也是這樣沖紅嗎?
a產(chǎn)品和B產(chǎn)品的價(jià)格有差異嗎?如果有的話,把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改成以前年度損益調(diào)整。
我是這兩天剛?cè)肼氝@家公司,交接的時(shí)候,前任會(huì)計(jì)說(shuō)因?yàn)椴少?gòu)A產(chǎn)品沒(méi)要發(fā)票,而公司有一個(gè)客戶就指定要開A產(chǎn)品的發(fā)票,所以在處理上就是上述情況,a.b產(chǎn)品價(jià)格上不知道有沒(méi)有差異,我要查一下
你查一下的,而且你實(shí)際銷售的是不是a產(chǎn)品,你需要確認(rèn)一下。
交接的時(shí)候還有一個(gè)情況,其實(shí)我也不知道她們?yōu)槭裁匆@樣做分錄,公司銀行轉(zhuǎn)賬給法人,在賬務(wù)上他們是這樣做賬,借現(xiàn)金,貸銀行存款,而不是入其他應(yīng)收款~法人,這種情況又怎么整理啊?
你好,那這個(gè)錢用在哪里了?如果是個(gè)人使用的,你再做一個(gè)借其他應(yīng)收款,貸庫(kù)存現(xiàn)金。
意思是把這些銀行轉(zhuǎn)賬給法人的款項(xiàng)放回到了其他應(yīng)收款里了,對(duì)嗎?
你好是的,是這么做的。
可是從開賬套起他們就這樣做賬了,庫(kù)存現(xiàn)金已經(jīng)掛到一千多萬(wàn)了,這個(gè)還能調(diào)嗎
可以的,可以調(diào)整的。
順便問(wèn)一下老板,這個(gè)錢用在哪里了?
其實(shí)這是我接手前的賬務(wù),我需要去理會(huì)去做調(diào)整嗎?如果是接手后又有這樣的情況出現(xiàn),我可以直接放入其他應(yīng)收款中嗎?但是法人是自己用的,有可能是不會(huì)返還給公司了,那以后這個(gè)其他應(yīng)該款也只會(huì)越掛越大
如果你想要余額正確的話,最好是調(diào)整。