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老師好,記賬憑證是這樣的, 借:研發(fā)費(fèi)-風(fēng)機(jī)濕簾測試-人工費(fèi)用-社保費(fèi)4547.84,(研發(fā)部門公司承擔(dān)部分) 借:管理費(fèi)用-社保3829.76,(管理部門公司承擔(dān)部分) 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)3388(個(gè)人承擔(dān)部分) 貸:銀行存款-中信銀行天津華苑支行11765.60 這個(gè)是2022年11月的記賬憑證, 現(xiàn)在2023年3月份,把它沖了,然后再做個(gè)正確的,財(cái)務(wù)軟件用的是2007年企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,具體的會(huì)計(jì)科目是怎樣的,具體金額是多少呢? 答過的老師請先不要接這個(gè)問題了, 謝謝

老師好,記賬憑證是這樣的,
借:研發(fā)費(fèi)-風(fēng)機(jī)濕簾測試-人工費(fèi)用-社保費(fèi)4547.84,(研發(fā)部門公司承擔(dān)部分)
借:管理費(fèi)用-社保3829.76,(管理部門公司承擔(dān)部分)
借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)3388(個(gè)人承擔(dān)部分)

貸:銀行存款-中信銀行天津華苑支行11765.60

這個(gè)是2022年11月的記賬憑證,
現(xiàn)在2023年3月份,把它沖了,然后再做個(gè)正確的,財(cái)務(wù)軟件用的是2007年企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,具體的會(huì)計(jì)科目是怎樣的,具體金額是多少呢?
答過的老師請先不要接這個(gè)問題了,
謝謝
2023-03-25 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-25 12:01

同學(xué)你好,是會(huì)計(jì)科目有問題,所以沖回嗎?有研發(fā)支出這個(gè)科目嗎?可以增加需要的會(huì)計(jì)科目啊

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?您好!很高興為您解答,請稍等
2023-03-25
您好,感謝您的提問。 企業(yè)發(fā)現(xiàn)前期差錯(cuò)時(shí),確定前期差錯(cuò)累計(jì)影響數(shù)切實(shí)可行的,應(yīng)當(dāng)采用追溯重述法更正重要的前期差錯(cuò)。追溯重述法,是指在發(fā)現(xiàn)前期差錯(cuò)時(shí),視同該項(xiàng)前期差錯(cuò)從未發(fā)生過,從而對財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行更正的方法。 企業(yè)應(yīng)設(shè)置“以前年度損益調(diào)整”科目核算企業(yè)本年度發(fā)現(xiàn)的重要前期差錯(cuò)更正涉及調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng),以及本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)。 1、企業(yè)調(diào)整增加以前年度利潤或減少以前年度虧損,借記有關(guān)科目,貸記“以前年度損益調(diào)整”科目;反之則借記“以前年度損益調(diào)整”科目,貸記有關(guān)科目。 2、由于以前年度損益調(diào)整增加的所得稅費(fèi)用,借記“以前年度損益調(diào)整”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅”科目或“遞延所得稅資產(chǎn)(或負(fù)債)”科目;由于以前年度損益調(diào)整減少的所得稅費(fèi)用,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅”科目或“遞延所得稅資產(chǎn)(或負(fù)債)”科目,貸記“以前年度損益調(diào)整”科目。 3、經(jīng)1和2調(diào)整后,應(yīng)將“以前年度損益調(diào)整”科目的余額轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤”科目。 由于不知道貴司實(shí)際的業(yè)務(wù)發(fā)生情況,現(xiàn)在僅針對錯(cuò)誤的分錄進(jìn)行紅沖。(假定貴公司的所得稅稅率為25%,不考慮盈余公積) 借:銀行存款 11765.6 貸:以前年度損益調(diào)整 8377.6 ? ? ? ?應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 3388 借:以前年度損益調(diào)整 2094.4 ????????貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 2094.4 借:以前年度損益調(diào)整 6283.2 ????????貸:利潤分配——未分配利潤 6283.2 調(diào)整分錄僅供參考,重新作出正確的會(huì)計(jì)分錄時(shí),涉及損益的科目也應(yīng)通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算。 希望我的回答能幫到您,謝謝。
2023-03-25
你好,你們有以前年度損益調(diào)整科目嗎?
2023-03-25
同學(xué)你好,是會(huì)計(jì)科目有問題,所以沖回嗎?有研發(fā)支出這個(gè)科目嗎?可以增加需要的會(huì)計(jì)科目啊
2023-03-25
你好,這個(gè)問題你已經(jīng)問了很多遍了(我一直都是這樣回復(fù)) 我給你的方法就是:先沖銷錯(cuò)誤的,然后做一個(gè)正確的(涉及損益的,通過? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算,然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤)
2023-03-25
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