借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)30萬, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20萬, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)50萬
某適用加計(jì)扣除的增值稅一般納稅人。2019年12月,一般計(jì)稅項(xiàng)目銷項(xiàng)稅額為100萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額60萬元,上期留抵稅額10萬元,上期結(jié)轉(zhuǎn)的加計(jì)抵減額余額5萬元;簡易計(jì)稅項(xiàng)目不含稅銷售額50萬元,征收率3%。 則該納稅人當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=( ) 萬元。
某適用加計(jì)扣除的增值稅一般納稅人。2019年12月,一般計(jì)稅項(xiàng)目銷項(xiàng)稅額為100萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額60萬元,上期留抵稅額10萬元,上期結(jié)轉(zhuǎn)的加計(jì)抵減額余額5萬元;簡易計(jì)稅項(xiàng)目不含稅銷售額50萬元,征收率3%。 則該納稅人當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=( ) 萬元。
建筑企業(yè),簡易計(jì)稅項(xiàng)目增值稅是50萬,預(yù)交了20萬,一般計(jì)稅項(xiàng)目本月發(fā)生的增值稅銷項(xiàng)稅額為100萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額為120萬元,預(yù)交增值稅金30萬元,月末會(huì)計(jì)分錄是什么
增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。 比如3月份留抵稅額:5萬元; 4月份銷項(xiàng)稅50萬元,進(jìn)項(xiàng)稅70萬元; 4月份增值稅50萬-70萬-5萬=-25萬元,留抵稅額:25萬元,增量留抵:20萬元; 如果這次退稅只退增量留抵,那么4月份留抵稅額剩余的5萬就作為下一次留抵稅額退稅的存量留抵稅額基準(zhǔn)數(shù)?
月末,銷項(xiàng)稅額,2500,進(jìn)項(xiàng)1500,上期留底500,本期需要繳納500元增長稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結(jié)婚禮金1000元,可以憑情況說明,加蓋公司公章后,到公司報(bào)賬嗎?這筆費(fèi)用憑借加蓋公司公章的情況說明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
輔料隨大貨四來,廠家的業(yè)務(wù)免費(fèi)領(lǐng)用,應(yīng)該怎么做賬
老師請(qǐng)問一下應(yīng)發(fā) 沒發(fā)的工資 需要結(jié)轉(zhuǎn)到 其他應(yīng)付款去嗎 還是留在應(yīng)付職工薪酬科目就行
老師,公司轉(zhuǎn)往來款,從公司的基本戶轉(zhuǎn)10000到一般戶,是不是兩個(gè)銀行的回單都要附在記賬憑證下面?
個(gè)人所得累計(jì)扣除數(shù)為什么是20000元,不應(yīng)該是60000元嗎?我五月報(bào)的4月工資,入職日期遠(yuǎn)的11日
開通稅務(wù)了,發(fā)票也開了有2-3個(gè) 月了
紙質(zhì)銀行承兌匯票未簽收撤回銀行收取服務(wù)費(fèi)嗎?
個(gè)體工商戶也要報(bào)稅吧?