你好,是的,是這樣的
老師,飛機(jī)票,和高鐵票,是計(jì)算抵扣的,沒有在系統(tǒng)上進(jìn)行認(rèn)證,我報(bào)稅時(shí),申報(bào)表里是不是只顯示認(rèn)證過的,那飛機(jī)票高鐵票這些稅我該怎么抵扣呢
老師,飛機(jī)票和高鐵票,這個(gè)怎么進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣???在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)沒有找到可以操作的位置
老師你好,請(qǐng)問這面增值稅電子普通發(fā)票可以抵扣的,飛機(jī)的那種機(jī)票可以抵扣嗎?還是把這種機(jī)票的換乘打印出來的電子發(fā)票 其中鐵路車票或其他客車票,如果是那種紙質(zhì)的允許抵扣嗎?是不是不可以。機(jī)器上自動(dòng)選票打印出來的高鐵這種車票可以嗎? 應(yīng)該就是機(jī)打的增值稅電子普通發(fā)票才允許抵扣是吧?
這個(gè)指的意思是那些飛機(jī)票,高鐵票能抵扣增值稅嗎
董事會(huì)成員來大陸公司開會(huì)的機(jī)票費(fèi)可以在公司報(bào)銷嗎?
員工異地工作租房(異地?zé)o房產(chǎn)),是否可以享受租金這個(gè)專項(xiàng)附加扣除?
手機(jī)開票的頁面可以下載PDF格式嗎?
股權(quán)變更,新股東的出資額和出資時(shí)間怎么填
你好,老師一般納稅人費(fèi)用票可以用普通發(fā)票吧,個(gè)體戶也可以用吧?
老師,我們是銷售香菇的,然后中途有壞掉的,就做了資產(chǎn)減值損失,這種我們需要做一些什么資料來佐證,或者臺(tái)賬,有三千多塊錢,我們香菇一次銷售有幾十萬。,一年大概三四百萬,謝謝老師
老師實(shí)際工作中,我司欠某公司貨款3萬元,掛賬多年,中間中轉(zhuǎn)了幾個(gè)財(cái)務(wù)公司,這筆賬捋不清楚了,且對(duì)方公司也沒有催收過這邊款項(xiàng),請(qǐng)問我該一直掛在賬上嗎?
老師,我們是建筑公司,關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳福利費(fèi),日常放到“工程施工”科目里的伙食費(fèi)(買米面油肉菜等),匯算清繳時(shí)也需要合并到管理費(fèi)用福利費(fèi)中作為計(jì)稅依據(jù)嗎?
我在運(yùn)費(fèi)平臺(tái)雇車運(yùn)貨物,付款是備注運(yùn)費(fèi),回發(fā)票是開2張,一個(gè)是運(yùn)費(fèi)發(fā)票9%,一個(gè)是數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)票6%,請(qǐng)問數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)票做賬怎么做賬,能做在運(yùn)費(fèi)里嗎
老師你好,我現(xiàn)金之前是先墊付給公司付點(diǎn)位費(fèi)的,借:現(xiàn)金1000貸其他應(yīng)付款我 1000,付別人點(diǎn)位費(fèi)借:應(yīng)付賬款-個(gè)人1000 貸 現(xiàn)金 1000收到博公司現(xiàn)金是借其他應(yīng)付款個(gè)人借款1000貸:應(yīng)收賬款管理費(fèi)1000么?為什么我這現(xiàn)金都是紅色表示呢,麻煩老師看下我這分錄有什么問題么?
分錄是怎么做的呢
你好 借:管理費(fèi)用等科目?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款等科目?
那不需要進(jìn)認(rèn)證系統(tǒng)抵扣嗎?認(rèn)證系統(tǒng)里面是沒有跳出來可以選擇抵扣的呢
你好,這個(gè)是計(jì)算抵扣,不需要認(rèn)證的
那是以飛機(jī)票上面的金額自己計(jì)算出來稅額嗎?因?yàn)轱w機(jī)票上面是不顯示多少稅率和稅額的
你好,是以飛機(jī)票上面的金額,自己計(jì)算出來稅額的
符合國內(nèi)旅客的運(yùn)輸票,指的是哪些白符合呢?如何判斷是否符合呢
你好,國內(nèi)旅客的運(yùn)輸,你是在哪里看到了符合二字呢,麻煩用箭頭指出來
第5條那里哦
你好,這里的符合,就是取得了相應(yīng)的發(fā)票 比如坐火車,取得火車票。 坐飛機(jī),取得了機(jī)票