出口的不開發(fā)票了? 不開的話可以申報無票收入 出口是0稅率 不需要進項抵扣了
#提問#我公司10月出口一筆,但10月未開普票,10月的增值稅申報表出口收入一欄也沒有填數(shù)?,F(xiàn)在11月開了發(fā)票,11月報表上寫這筆出口收入有問題嗎?
全出口外貿(mào)公司,收到進項增票,與報關(guān)單退稅聯(lián)核對無誤,是不是可以可以退稅勾選認證了?如當(dāng)月有好幾筆出口收入,進項發(fā)票可以分批進行退稅勾選嗎還是要一起退稅勾選呢?如果收入暫時沒有全部收匯,影響申報出口退稅嗎?
老師您好是這樣這樣的,我們這個公司是物流運輸?shù)?,因為這行現(xiàn)在不讓有留底退稅,所以我公司22年4月申報增值稅時為了抵扣進項在附表一上填了一筆318907.21無票收入。之后因為對方不需要也就沒有再開這張票。然后這個月有用這種方法填了一筆無票收入59775,因為這個月要報企業(yè)所得稅,所以這兩筆無票收入要入賬,不然會有差異,59775這筆在23年1月會補開發(fā)票,但是4月份那筆老板是不準備開,那么這兩筆我應(yīng)該怎么入賬比較好
公司除了開發(fā)票,還有一筆44萬的出口收入,這筆收入是要填寫在增值稅報表的無票收入里面嗎?是否可以用進項抵扣?
老師,去年確認了一筆無票收入,在帳里面收入確認了,稅也確認了,但是申報表沒有報無票收入,然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這一筆是錯誤的,我現(xiàn)在直接把這筆分錄沖掉可以嗎?
請問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤分配-2024年終利潤,10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表,和利潤表勾稽關(guān)系相差10萬,負債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細表賬載金額,實際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費用
你好,請問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項稅額呢?我覺得不應(yīng)該沖減銷項稅
在編制合并報表抵銷未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益時,是否涉及將土地增值稅計入的稅金及附加?
老師,報表上如果要降低所有者權(quán)益,需要降低哪幾項?
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老師請教一下在哪里能查到本公司出口的數(shù)據(jù)?
本公司的出口額是不是也要算企業(yè)的收入,計入到主營業(yè)務(wù)收入?
你的報關(guān)單就可以 你是商貿(mào)還是生產(chǎn)的
老板都沒告訴我這些事情
我根本就不知道
我這是生產(chǎn)型企業(yè)
電子稅務(wù)局 點擊“我要查詢”——“出口退稅信息查詢”——“出口退稅申報信息查詢”進入后點擊“免抵退稅申報匯總表”(以“貨物勞務(wù)及服務(wù)退稅申報”為例)查到數(shù)據(jù)后點擊“打印報表下載”,再次輸入所屬期,可選擇excel/pdf下載。 看下這個
跪謝老師,那本公司的出口額是不是也要算企業(yè)的收入,計入到主營業(yè)務(wù)收入?如果有利潤了是不是要繳納企業(yè)所得稅?
對的,是的,是這么做是這么理解的
那只要是出口,增值稅稅率都為零嗎?
你好出口發(fā)票的稅率是
老師你沒說出口發(fā)票的稅率是多少?如果出口了,沒有開發(fā)票,那就是零稅率對吧?
你不是問的是零,我說是
出口的發(fā)票是零稅率的。