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12.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,10月銷售貨物金額(不含稅,下同)500萬元;購入生產(chǎn)貨物的原材料金額350萬元,取得了增值稅專用發(fā)票;購入送貨用汽車10臺,每臺金額7.8萬元,取得了增值稅專用發(fā)票注明價款78萬元;當(dāng)月提供技術(shù)服務(wù)收取服務(wù)費金額90萬元,為提供技術(shù)服務(wù)發(fā)生進(jìn)項稅額3.8萬元。要求:計算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅。

2023-03-24 16:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-24 16:54

你好,計算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅=500萬*13%—350萬*13%—78萬*13%%2B90萬*6%—3.8萬

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你好,計算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅=500萬*13%—350萬*13%—78萬*13%%2B90萬*6%—3.8萬
2023-03-24
你好 按照這個計算的200*13%-150*13%-20*13%-0.8?20*6%=
2023-11-17
您好,這個有其他條件嗎
2023-10-23
1.銷售貨物金額為200萬元,這是不含稅的金額,需要計算出含稅金額。根據(jù)公式:含稅金額=不含稅金額×(1%2B稅率),其中稅率為13%,因此含稅金額=200×(1%2B13%)=226萬元。 2.購入生產(chǎn)貨物的原材料金額為150萬元,這是不含稅的金額,同樣需要計算出含稅金額。根據(jù)公式:含稅金額=不含稅金額×(1%2B稅率),其中稅率為13%,因此含稅金額=150×(1%2B13%)=169.5萬元。 3.購入送貨用三輪摩托車10臺,每臺金額2萬元,總價為20萬元。這是不含稅的金額,需要計算出含稅金額。根據(jù)公式:含稅金額=不含稅金額×(1%2B稅率),其中稅率為13%,因此含稅金額=20×(1%2B13%)=22.6萬元。 4.當(dāng)月提供技術(shù)服務(wù)收取服務(wù)費金額為20萬元,這是含稅的金額,需要計算出不含稅金額。根據(jù)公式:不含稅金額=含稅金額÷(1%2B稅率),其中稅率為6%(題目沒有明確說明技術(shù)服務(wù)適用稅率,這里假設(shè)為6%),因此不含稅金額=20÷(1%2B6%)=18.87萬元。 5.為提供技術(shù)服務(wù)發(fā)生進(jìn)項稅為0.8萬元,這是可以抵扣的進(jìn)項稅。 6.根據(jù)公式:應(yīng)納增值稅額=銷項稅額-進(jìn)項稅額,可以計算出應(yīng)納增值稅額。銷項稅額總計為226÷(1%2B13%)×13%%2B18.87×6%=29.45萬元,進(jìn)項稅額總計為169.5÷(1%2B13%)×13%%2B22.6÷(1%2B13%)×13%=27.57萬元,因此應(yīng)納增值稅額為29.45-27.57=1.88萬元。 所以,該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的增值稅額為1.88萬元。
2023-10-23
明天電腦上解答可以嗎,同學(xué)
2023-12-25
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