 
                            同學你好,進項稅額=26%2B20*9%=27.8,進項稅額轉出=27.8*20%=5.56
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    外購原材料--批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款200萬元、增值稅34萬元,支付運輸費20萬元,取得貨運發(fā)票,當月基建工程領用外購材料 20%。進項稅額怎么算
某生產型企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率13%,外購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款200萬元、增值稅26萬元,支付運輸費20萬元,取得專用發(fā)票,當月職工食堂在建工程領用外購材料20%。計算增值稅進項稅額
購進一批生產用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明20萬元增值稅2.6萬元另支付運輸企業(yè)(一般納稅人)運輸費用3萬元取得專用發(fā)票求進項稅額
外購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款200萬元、增值稅26萬元。計算應納稅額
外購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款200萬元、增值稅26萬元。計算應納稅額
 
                老師,今年的費用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時,這個發(fā)票可以作為今年的費用嗎?
老師,我們是勞務派遣公司,現在甲方給我們打勞務費10萬,我們給甲方開票10萬,后來發(fā)現10萬中有2萬是給丙方的勞務費,由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現在是我們把多打的2萬轉給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請問我們跟承包方都是往來款,當承包方離場的時候,這個賬怎么處理呢
22年的審計報表是不是要把( 比如23年補繳22年的稅款1萬,賬務處理在23年)調整至22年的報表中體現?
老師,你好,我收到信息說“未在規(guī)定時間年檢”,是什么情況,年檢跟報送年報是一回事兒嗎
S局認定我公司2023年度外購商品贈送客戶計入銷售費用的視同銷售,要求我公司調賬,當時會計分錄為借:銷售費用,貸:銀行存款,現在知道調整分錄貸:其他業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,借方應計入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開普票要交增值稅嗎,也是按13個點開嗎
老師你好,應交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉 賬面需要看哪些數據 哪些數據需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負率大概是多少