你好; 你去看看你滿足小微企業(yè)嗎 ;? ?你說的減免是小微企業(yè)這個(gè)優(yōu)惠政策嗎?

老師好,之前的賬上把年度補(bǔ)繳的所得稅分錄做成了 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 所以利潤表里面所得稅費(fèi)用就有這個(gè)稅額,但是申報(bào)表里是沒有這個(gè)數(shù)據(jù)的,就導(dǎo)致了報(bào)表和申報(bào)表里的利潤總額不一致,我現(xiàn)在怎么調(diào)整
企業(yè)所得稅4季度申報(bào)時(shí),利潤總額是2892641.4,交稅時(shí)申報(bào)表有個(gè)內(nèi)蒙地方減免,但企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)調(diào)整完后利潤總額和4季度一致,但那個(gè)內(nèi)蒙地方減免就又不享受了,這是什么情況
企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候,申報(bào)表的營業(yè)成本,營業(yè)收入,填的是本年利潤的借方和貸方,利潤總額把前一季度的預(yù)扣預(yù)繳的企業(yè)所得稅也算上了,這樣已經(jīng)申報(bào)了哦,三個(gè)季度那有什么影響嗎?第四季度申報(bào)的時(shí)候需要注意什么嗎?第四季度申報(bào)的時(shí)候按賬上實(shí)際金額去填寫就可以嗎?
老師早上好,請問第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)著急多輸入成本,導(dǎo)致利潤總額減少。并且所得稅按照當(dāng)期有預(yù)交本期應(yīng)納稅稅額是0。我按照25計(jì)提了所得稅。 但是企業(yè)所得稅季度預(yù)交成本和利潤額是正確的。這種情況我直接更正利潤表可以嘛?
發(fā)現(xiàn)23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒申報(bào),于是想補(bǔ)申報(bào)。在財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出了一季度財(cái)務(wù)報(bào)表,填寫利潤表數(shù)據(jù)時(shí),提示利潤總額和申報(bào)的一季度所得稅不一致,財(cái)務(wù)軟件里利潤表的利潤總額是正數(shù),但是申報(bào)的一季度所得稅,利潤總額是負(fù)數(shù),問題1:這個(gè)是不是只能是報(bào)所得稅時(shí)管理費(fèi)用那里多算了,因?yàn)槲铱吹剿枚惓杀臼杖牒拓?cái)務(wù)軟件里的的一致。還發(fā)現(xiàn)稅局里二季度財(cái)務(wù)報(bào)表、所得稅報(bào)表能對上財(cái)務(wù)軟件里的數(shù)據(jù),但三季度和四季度這三者對不上,其中對不上的項(xiàng)目有營業(yè)成本、研發(fā)費(fèi)用(研發(fā)費(fèi)用在管理費(fèi)用下,管理費(fèi)用都能對上)問題②我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)23年1季度利潤表,是要在管理費(fèi)用那里,增加數(shù)額,直到跟一季度所得稅利潤總額數(shù)保持一致嗎
您好,請問受益人備案每年必須做嗎
江西省物流行業(yè)的企業(yè)所得稅稅負(fù)率在多少?
這一題為什么不用減去銷售出的7000臺?
稅務(wù)師的解析太難理解了,敷衍了事
銷售自己種植的魔芋開發(fā)票時(shí)怎么賦碼
法人掃碼進(jìn)電子稅務(wù)局,選擇辦稅務(wù)身份進(jìn)行開票可以嗎
老師,請問做企業(yè)法人和股東變更時(shí),申報(bào)印花稅個(gè)個(gè)稅時(shí)填的賬面凈資產(chǎn)時(shí)怎么填,之前這個(gè)公司沒有開通銀行和稅務(wù),也沒有做賬。就是圖表的內(nèi)容如何填寫?
怎么沒有啊老師,受益所有人信息備案
公司借給A 32萬,A還公司30萬,2萬還到了老板微信,怎么處理
公司報(bào)銷取暖費(fèi),開個(gè)人名字和公司名字的區(qū)別


你好; 你去看看你滿足小微企業(yè)嗎 ;? ?你說的減免是小微企業(yè)這個(gè)優(yōu)惠政策嗎?