結轉到了主營業(yè)務成本嗎?如果沒有的話不影響,如果結轉了的話,沒有發(fā)票,不允許抵扣。
注冊資本沒有完全到位,企業(yè)對外發(fā)生得所有借款不能稅前扣除嗎?如果一只交了部分注冊資本,發(fā)生的借款不能扣除的利息是都不能稅前扣除還是計算部分不能稅前扣除?
沒有發(fā)票小于5oo元的,比如買菜也不能稅前扣除對嗎?還有就是稅前扣除指的是企業(yè)所得稅不能計入成本核算對嗎
老師,是不是,成本費用發(fā)票必須都附在憑證后面,如果沒有,就不能企業(yè)所得稅扣除是嗎?
你好老師 生產(chǎn)成本 沒有發(fā)票 都不能做企業(yè)所得稅稅前扣除嘛
老師你好,我繳納是的所2022年的所得稅,不能做2022年的匯算清繳不能稅前扣除嘛。
老師,無票收入上個季度報了14萬,這個季度報3萬多,會有風險么,其實前兩個季度無票報多了比實際,但是又交了所得稅了,所以不想沖了
老師,我5月收到別人3萬發(fā)票,9月經(jīng)結算,我只需要付2.9萬 這個1000元差額,怎么做分錄
小規(guī)模公戶收到抖音平臺提現(xiàn)金額,還未開具發(fā)票。該如何做會計分錄
答案里面為什么要有這個(650-500)× 50%× (25%-15)?
老師,微信收款是記到現(xiàn)金還是銀行賬戶呀?
老師,公司1月份個稅申報錯了,少申報人數(shù)和工資,現(xiàn)在要加進去怎么弄啊?
老師,之前會計在2021年7月銷售商品用庫存現(xiàn)金入賬,借庫存現(xiàn)在10000元,貸主營業(yè)務收入9900.99貸應交稅費-應交增值稅銷項稅額99.01元,在2022年9月收到客戶打款10000元,借銀行存款10000元,貸應收賬款10000元,這樣應收賬款變成-10000元。 現(xiàn)在是2025年,可以借應收賬款10000元,帶庫存現(xiàn)金10000元,直接充嗎,直接沖庫存現(xiàn)金又變成-10000元,該怎么調(diào)整?
貨幣資金期初設置:期初余額693943.44,年初余額608062.99;資產(chǎn)負債表年初余額608062.99,期末余額725723.71,現(xiàn)金流量表現(xiàn)金凈增加額本年累計金額31780.7,本期金額31780.27,期初現(xiàn)金余額本年累計金額608062.99,本期金額693943.44,期末現(xiàn)金余額本年累計金額639843.26,本期金額725723.71。 這個數(shù)據(jù)對嗎
二手車發(fā)票怎么開?要去車管所開嗎
@董孝彬 重慶建材行業(yè) 增值稅稅負率是多少,企業(yè)所得稅稅負率是多少
沒有 像沒有發(fā)票的成本 只有銀行回單 該怎么做分錄呢 結轉是做了分錄后月底的時候系統(tǒng)自動結轉
這個具體的是什么業(yè)務的,和正常有發(fā)票的一樣做就是了。
公司是做金屬制品:購買配件、外加工、噴涂費 這些都沒有發(fā)票; 像這樣怎么做分錄
借原材料,貸銀行 借委托加工物資,貸銀行 入庫之后,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本、委托加工物資等,沒有發(fā)票正常做賬,但是你結轉到了主營業(yè)務成本,抵扣不了所得稅的。
進項發(fā)票也能抵扣企業(yè)所得稅嘛
進項發(fā)票如果是專票的,你是一般納稅人,發(fā)票的金額可以抵扣所得稅 稅額,抵扣增值稅
哦哦 進項發(fā)票我以為只能抵扣增值稅呢 沒想到企業(yè)所得稅也能抵扣 如果是小規(guī)模 進項專票能不能抵扣企業(yè)所得稅
可以抵扣的加稅合計都可以抵。
沒有發(fā)票的情況下 也是能做成本的是吧 收入?成本利潤
發(fā)票可以賬上正常做的,但是抵扣不了所得。
沒有發(fā)票可以正常做的,但是抵扣不了所得稅。
比如:我公司支付了一筆交外加工噴涂費 借:生產(chǎn)成本-外加工噴涂費 貸銀行存款 可不可以
可以的,可以這么做的。
買了一臺機器設備,沒有發(fā)票 做成本 貸 生產(chǎn)成本-設備 借:銀行存款 是嗎、
可以的,可以的,可以的。
1、后面是不是還要做折舊呀! 2、還有想請問下,銀行回單收到貨款 不開票, 1、借:銀行存款,貸應收賬款 2、借:銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應收只增值稅 到底是哪個呢 整的我都蒙圈了,不知道怎么賬務處理了
你好,你已經(jīng)做了生產(chǎn)成本,不需要折舊了,如果你做固定資產(chǎn)需要折舊。
這個是你單位的收入嗎?如果是的話,借銀行放款,貸應收賬款,后期確認收入,借應收賬款 貸主營業(yè)務收入,應交稅費。
好的 是收入:直接確認收入可不可以 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務收入-應交增值稅 這樣做,行不行,
可以的,可以這么做。