您好 D.當(dāng)征稅率>退稅率時(shí) 請(qǐng)問中間是什么意思
項(xiàng)選擇題 1、實(shí)行“免、抵、退”辦法的生產(chǎn)企業(yè)自營(yíng)或委托外貿(mào)企業(yè)代理出口貨物時(shí),下列賬務(wù)處理正確的有( ?。?。 A. 按規(guī)定計(jì)算的當(dāng)期出口貨物免抵退稅不得免征和抵扣稅額,應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)” B. 按規(guī)定計(jì)算的當(dāng)期出口貨物免抵退稅不得免征和抵扣稅額,計(jì)入出口貨物的成本 C. 按規(guī)定計(jì)算的當(dāng)期免抵稅額應(yīng)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)” D. 按規(guī)定計(jì)算的當(dāng)期應(yīng)退稅額,應(yīng)借記“其他應(yīng)收款” E. 按規(guī)定計(jì)算的當(dāng)期應(yīng)退稅額,應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”,這道題答案是什么老師,有的說ABCD 有的ACD 有的ABD
11.下列各項(xiàng)中,關(guān)于消費(fèi)稅會(huì)計(jì)核算的表述不正確的是()。A.委托加工物資收回后直接出售,受托方代收代繳的消費(fèi)稅應(yīng)記入“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅”科目B.企業(yè)在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品時(shí),應(yīng)當(dāng)將消費(fèi)稅的金額計(jì)入在建工程C.進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品直接出售的,進(jìn)口環(huán)節(jié)交納的消費(fèi)稅需要計(jì)入存貨成本D.企業(yè)銷售應(yīng)稅消費(fèi)品應(yīng)通過“稅金及附加”科目核算12.下列各項(xiàng)中,關(guān)于所有者權(quán)益類會(huì)計(jì)科目核算內(nèi)容說法不正確的是()。A.減少的注冊(cè)資本會(huì)減少實(shí)收資本B.接受非關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈(zèng)產(chǎn)生的利得計(jì)入資本公積C.回購(gòu)本公司股票通過庫存股核算D.按面值發(fā)行股票籌集的資金增加股本
下列關(guān)于貨物出口方式選擇的納稅籌劃的表述中(不正確的有()A.采用“先征后退”辦法稅負(fù)較輕B.采用“免、抵、退”辦法稅負(fù)較輕C.當(dāng)征稅率=退稅率時(shí),自營(yíng)(或委托)出口與通過關(guān)聯(lián)外貿(mào)企業(yè)出口,企業(yè)所負(fù)擔(dān)的增值稅稅負(fù)相同D.當(dāng)征稅率>退稅率時(shí),自營(yíng)(或委托)出口與通過關(guān)聯(lián)外貿(mào)企業(yè)出口,企業(yè)所負(fù)擔(dān)的增值稅稅負(fù)存在差異
下列關(guān)于貨物出口方式選擇的納稅籌劃的表述中不正確的有()A.采用“先征后退”辦法稅負(fù)較輕B.采用“免、抵、退”辦法稅負(fù)較輕C.當(dāng)征稅率=退稅率時(shí),自營(yíng)(或委托)出口與通過關(guān)聯(lián)外貿(mào)企業(yè)出口,企業(yè)所負(fù)擔(dān)的增值稅稅負(fù)相同D.當(dāng)征稅率>退稅率時(shí),自營(yíng)(或委托)出口與通過關(guān)聯(lián)外貿(mào)企業(yè)出口,企業(yè)所負(fù)擔(dān)的增值稅稅負(fù)存在差異
下列關(guān)于貨物出口方式選擇的納稅籌劃的表述中不正確的有()A.采用“先征后退”辦法稅負(fù)較輕B.采用“免、抵、退”辦法稅負(fù)較輕C.當(dāng)征稅率等于退稅率時(shí),自營(yíng)(或委托)出口與通過關(guān)聯(lián)外貿(mào)企業(yè)出口,企業(yè)所負(fù)擔(dān)的增值稅稅負(fù)相同D.當(dāng)征稅率大于退稅率時(shí),自營(yíng)(或委托)出口與通過關(guān)聯(lián)外貿(mào)企業(yè)出口,企業(yè)所負(fù)擔(dān)的增值稅稅負(fù)存在差異
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會(huì)會(huì)費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?