您好,這個是可以的,沒問題
老師我剛剛學(xué)做賬,做家政服務(wù)的,收到現(xiàn)金收入200元,要交稅不,分錄是不是借:庫存現(xiàn)金200貸:主營業(yè)務(wù)收入。下月如果存入銀行,借:銀行存款200貸:庫存現(xiàn)金200 這樣對不對。還有就是每一筆收入都要交稅不,如果每一筆收入都要確認(rèn)稅,我做上面的分錄是不是錯了,正確的怎么寫,謝謝
老師您好,我想咨詢下,我公司之前租了個人房租,交了押金1300元,現(xiàn)在由于我公司退房租,房東只退了650元押金,那我記賬是借:銀行存款650 營業(yè)外支出650 貸:其他應(yīng)收款1300 。那這張記賬憑證的附件該粘貼些什么? 銀行回單還需要啥?
老師請教個問題收職工遲到,早退款。借:庫存現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入。 然后有一個老師多交了100元罰款,我退她的現(xiàn)金 是借:庫存現(xiàn)金 —100 貸:營業(yè)外收入 —100這樣對嗎老師
老師,我們收了隔壁公司的搭電電費(fèi),個人微信收款的,我做賬時做的借:庫存現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入,這樣做對嗎?然后沒存銀行,直接用于充值網(wǎng)費(fèi)了,做借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金,這樣是不是屬于坐支現(xiàn)金了?
老師,在1月份的憑證里我做了一個憑證借銀行存款,貸營業(yè)外收入(銷售稅金),但這個憑證應(yīng)該是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣處理
請問老師如果老板問去年還差多少成本票,我應(yīng)該看哪個數(shù)據(jù)呢?
我司是車貸中介公司,屬下有3間分公司,但因為跟單員的失誤,把車行該開給A公司的成本發(fā)票開給了B公司,金額還挺大,有250萬+,請問這情況要該如何才可以糾正回?
公司是新建的,目前已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),在建工程賬上金額256萬,但是廠房的建造金額是5百多萬,差額是因為發(fā)票未收到,在建工程需要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?
請問客戶用公戶轉(zhuǎn)賬到法人私戶有沒有什么影響
老師你好,我5月增值稅申報錯誤,修改的話6月是不是也的修改
我們單位是生產(chǎn)型的企業(yè),這個月有兩筆出口業(yè)務(wù),其中有一筆是出口原材料的,這個原材料的進(jìn)項稅額,我已經(jīng)做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我想問一下,這個出口原材料的報關(guān)單這個我需要做免抵退稅申報嗎?
老師,個稅系統(tǒng)所屬期8月的是申報的7月份工資是吧
企業(yè)銷售二手設(shè)備已計提折舊的會計分錄
抖音百詞推廣費(fèi)用的開的發(fā)票名稱是什么?
老師,開出去6個點的發(fā)票和開進(jìn)來13個點的發(fā)票是為什么不可以抵扣呀? 抵扣一定要進(jìn)項和銷項發(fā)票上的*前的大類名稱一樣嗎?還是需要*前大類名稱和*后具體名稱都要一樣才可以抵扣呀?