借預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費, 稅金及附加,貸銀行存款 可以這么做
老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了,發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對嗎?借~應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款
老師,支付貨款,之前暫估入賬的,要轉(zhuǎn)回應(yīng)付賬款嗎?還是直接用暫估賬款科目支付! 1)借:應(yīng)付賬款-暫估-xx 貨:銀行存款。 2)借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-XX 借:應(yīng)付賬款-XX 貸:銀行存款 2種哪種可行?
借:預(yù)付賬款貸:銀行存款借:管理費用應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅貸:預(yù)付賬款上面這兩個分錄應(yīng)該填制兩張銀行付款憑證對嗎
收到什么費用發(fā)票是借:管理費用,貸:應(yīng)付賬款?銀行付款后借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款嗎?如果付款了,沒有收到票據(jù),是不是借:-應(yīng)付賬款,貸:銀行存款?(這個借方-應(yīng)付賬款就代表預(yù)付賬款吧)
老師, 付了一筆貨款就要做到應(yīng)付賬款嗎, 不管有沒有銀行付款,都要從應(yīng)付賬款過一道嗎?比如, 付保險款,1借預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費, 稅金及附加,貸應(yīng)付賬款,2借應(yīng)付賬款, 貸銀行存款嗎?不可以直接借預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費, 稅金及附加,貸銀行存款嗎?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細(xì)表沒有預(yù)計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進(jìn)項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用???
隔月付款的情況才記應(yīng)付賬款,當(dāng)月付掉了的記銀行存款,老師是這樣的吧
當(dāng)月沒有支付可以不做 次月支付了次月做
當(dāng)月收到發(fā)票但是當(dāng)月未付款的情況記應(yīng)付賬款,對嗎
你好可以的 哪個是在貸方 你做借方要么支付是欠的錢款 要么就是提前支付給他的