您好,分公司如果非獨立核算,這部分費用直接計入總公司
我想問下,以總公司名義中標,但當?shù)卣蠖愂赵诋數(shù)兀偣驹谕獾兀?,那是不是在當?shù)剞k一個非獨立核算的分公司就可以了!如果是的話,那跨區(qū)縣的非獨立核算的分公司,給購買方開發(fā)票是總公司名字還是分公司名字開具?進項票是用總公司的,還是總公司開票給分公司抵扣進項?
老師,請問總公司中標的項目,按甲方要求在項目所在地開立分公司,由分公司開票結(jié)算工程款,這個合同是總公司簽的,要不要再補充什么手續(xù)才合規(guī)呀?
老師,請問總公司中標的項目,按甲方要求在項目所在地開立分公司,由分公司開票結(jié)算工程款,合同是總公司簽的,現(xiàn)在辦實名制是按總公司名義辦,發(fā)實名制工資也是總公司發(fā),那這個賬是入總公司還是分公司呀?分公司非獨立核算的
老師,請問總公司中標的項目,按甲方要求在項目所在地開立分公司,由分公司開票結(jié)算工程款,合同是總公司簽的,現(xiàn)在辦實名制是按總公司名義辦,發(fā)實名制工資也是總公司發(fā),那這個賬是入總公司還是分公司呀?分公司非獨立核算的
老師,請問甲方代付的大病保險,是以總公司名義交的,但最后工程款結(jié)算是以分公司開票,這個該怎么入賬呀?分錄怎么寫呀?
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
那分錄該怎么寫呀?
借:管理費用-醫(yī)療保險 貸:其他應付款-醫(yī)療保險
這個不算甲方的預付款嗎?
計提時: 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬-單位社保 借:應付職工薪酬-單位社保 其他應收款-和人社保費 貸:其他應付款
發(fā)工資的時候把個人社保部分扣出來: 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款-個人社保費 銀行存款