你好; 可以的;這個走運費是可以的 ; 運費是要按9%開票哈; 不是6%哦??
我這是網(wǎng)絡(luò)貨運公司,是一個做運輸?shù)钠脚_。貨主從我們平臺發(fā)貨,然后把需要給司機(jī)的運費,和9個點的稅費一起打到我們平臺,我們再把運費給司機(jī)。產(chǎn)生了多少金額的費用,我們就開多少金額的專項發(fā)票,比如1000塊運費,和90的稅,發(fā)票的價稅合計為1090。但實際中,1000塊錢,我們只向貨主收7個點的稅(政府對網(wǎng)絡(luò)貨運公司的稅有部分返還,我們愿意讓一部分利給客戶),那這種情況,附屬類是否可以應(yīng)用在這里,發(fā)票的價稅合計額度為1070?發(fā)票上這個附屬類應(yīng)該怎么填才對? 和貨主簽的協(xié)議,是不是可以按照每個月對方和我們保證多少量,全部的每張發(fā)票,我們都按照協(xié)議稅點開。還是說,需要我們和貨主協(xié)議,先達(dá)到多少量,這些量按照正常的金額開,完成保底額度之后,我們才能夠按照協(xié)議稅點開?此外,稅務(wù)局對于協(xié)議還有哪些要求和限制呢? 這種附屬類是屬于折扣銷售嗎?和平銷返利是不是同一種?
老師7月6號張三借2000元給公司交辦公室電話費,6號取得發(fā)票進(jìn)行到財務(wù)核銷,我做分錄如下 借:其他應(yīng)收款-張三2000 貸:銀行存款2000 借:管理費用-2000 貸:其他應(yīng)收款-張三2000 這樣做分錄對吧。 第二個案例:我們給順豐月結(jié)7月7號收到順豐快遞發(fā)票1094元。7月8日支付款項給順豐,分錄如下 借:管理費用/快遞費1000 應(yīng)交稅費/進(jìn)項稅額94 貸:應(yīng)付賬款/順豐速運公司 借:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這分錄沒問題吧。 或是直接做 借:管理費用快遞費, 貸:銀行存款。對嗎
是這樣,我們是電影院,對方也是電影院,我們都是同一個母公司的,對方調(diào)撥貨物給我們,相當(dāng)于內(nèi)部銷售,發(fā)的是順豐快遞,貨到付款,這個錢我們報銷走運輸費可以嗎,因為運輸費的稅率是9%,快遞費是6%,她發(fā)的是順豐快遞,是6%的,我們能報銷運輸費嗎?
是這樣,我們是電影院,對方也是電影院,我們都是同一個母公司的,對方調(diào)撥貨物給我們,相當(dāng)于內(nèi)部銷售,發(fā)的是順豐快遞,貨到付款,這個錢我們報銷走運輸費可以嗎,因為運輸費的稅率是9%,快遞費是6%,她發(fā)的是順豐快遞,是6%的,我們能報銷運輸費嗎?
老師您好,我們有一票空運的貨,因為是補(bǔ)貨給客戶,運費和國外關(guān)稅都由我們承擔(dān),報關(guān)的時候報的USD1300由于貨物重量超了必須得報關(guān),報的FOB價格,快遞公司給開出來了發(fā)票,這個運費和關(guān)稅只能對公付給快遞公司,退稅的時候 這個費用怎么入賬記賬?對退稅有影響嗎?
一年銷售收入200萬的企業(yè),要不要按照所得稅的稅負(fù)適當(dāng)當(dāng)一些所得稅?
預(yù)收賬款,后續(xù)分期確認(rèn)收入,那收款時需要繳納增值稅嗎?這個預(yù)收賬款怎么做賬務(wù)處理,需要的附件有什么,相關(guān)政策依據(jù)是什么
老師,我們采購合同和收貨地址和發(fā)票地址不一致,對退稅有影響嗎,兩邊 地址都有租賃合同
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,電子稅務(wù)局申報利潤表。如圖所示本月金額就是最后一個月的金額嗎,還是怎么填的。
從農(nóng)民收鵝,賣出去,免稅嗎?怎么申請,謝謝老師
老師,清包工的項目可以開具九個點的專票嗎?
老師!您好!電商平臺的收入依據(jù)什么確認(rèn)?因為它涉及退貨又有平臺確認(rèn)收貨!怎么確定收入?
老師!您好!電商平臺的收入依據(jù)什么確認(rèn)?因為它涉及退貨!確認(rèn)收貨!
個人現(xiàn)在代開的房租發(fā)票,不用交稅嗎?
老師,我單位酒店,有客戶開票,錢匯入,無實際業(yè)務(wù),我給入留存可以嗎?