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請問以前年度多計提的應收賬款壞賬準備本年度應該如何做分錄

2023-03-23 11:37
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-23 11:38

你好 借:以前年度損益調整 貸:壞賬準備

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你好 借:以前年度損益調整 貸:壞賬準備
2023-03-23
借以前年度損益調整 貸遞延所得稅資產(chǎn)
2025-01-20
同學你好 收回壞賬 借,應收賬款 貸,壞賬準備 同時 借,銀行存款 貸,應收賬款;
2021-04-25
你好 借:應收賬款—單位 貸:以前年度損益調整 然后 借:以前年度損益調整 貸:本年利潤
2021-09-08
同學你好! 把原來的賬沖銷,會計分錄如下: 借:其他應收款 貸:壞賬準備 借:銀行存款 貸:其他應收賬款
2024-01-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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