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老師,2021年8月,銀行支付保險費10000,借其它應(yīng)付款貸銀行存款10000,后面一直沒開票就忘記這事情了,最近才發(fā)現(xiàn)賬面上還有這個數(shù)字,這個票以后也不會開,那接下來怎么操作

2023-03-23 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-23 09:42

借利潤分配未分配利潤,貸其他應(yīng)付款,直接做這一個匯算清繳也不需要調(diào)整。

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快賬用戶7270 追問 2023-03-23 09:44

貸方是沖平了,我不明白借方

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齊紅老師 解答 2023-03-23 09:46

借方應(yīng)該是做管理費用里面的,因為跨年了,用利潤分配未分配利潤或者是以前年度損益調(diào)整做。

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快賬用戶7270 追問 2023-03-23 10:19

借方用利潤分配與實際利潤有關(guān)系嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-23 10:19

你好,影響了你以前年度的利潤分配,未分配利潤的余額。

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齊紅老師 解答 2023-03-23 10:19

不影響當(dāng)年的,影響以前年度的,因為這個金額在你的利潤分配未分配利潤里面體現(xiàn)。

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快賬用戶7270 追問 2023-03-23 10:24

老師,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則用哪個科目更合適一些

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齊紅老師 解答 2023-03-23 10:29

利潤分配未分配利潤這個科目。

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快賬用戶7270 追問 2023-03-23 10:50

公司的車子保險費可以用現(xiàn)金或者微信支付嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-23 10:53

可以的,可以這么做的。

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借利潤分配未分配利潤,貸其他應(yīng)付款,直接做這一個匯算清繳也不需要調(diào)整。
2023-03-23
您好,往來都平的就沖費用 借,銀行存款2800 借:管理費用 -2800
2023-10-18
借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款匯算清繳納稅調(diào)增,
2021-03-09
你好,這種情況比較好的方法就是你自己再去找個別的發(fā)票給抵了,把這個其他應(yīng)付款沖掉,
2022-03-25
同學(xué)你好 你說的是其他應(yīng)付款嗎
2021-09-17
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