你好,代扣個人社保,其他應(yīng)付款-社保費,可以有余額
老師,其他應(yīng)收款—代扣個人社保有余額,是什么情況
社保當月購買當月,借管理費用社保,其他應(yīng)收款社保個人部分,當月再做上月工資分錄,借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款社保個人部分,那其他應(yīng)收款社保個人部分是有余額還是沒有余額
社保當月購買當月,借管理費用社保,其他應(yīng)收款社保個人部分,當月再做上月工資分錄,借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款社保個人部分,那其他應(yīng)收款社保個人部分是有余額還是沒有余額?
代扣個人社保,其他應(yīng)付款-社保費,應(yīng)該有余額嗎
期初其他應(yīng)收款—-代扣個人社保有余額、現(xiàn)在可以做成無余額嗎?
您好,有一個員工25年3月入職,3月底就離職了,當時錄入信息時入成24年3月入職了,導(dǎo)致申報表里的累計扣除數(shù)錯了應(yīng)該是1萬錯誤累計成2萬了,當月工資就幾百塊,6月申報時才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)離職了就申報了一個月工資之后也沒有再申報過工資,然后當月申報的工資都在起征點以下可以不做更正申報嗎
老師,招待費的進項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該填在哪里
我公司對外銷售一網(wǎng)站,網(wǎng)站平臺以及服務(wù)費,請問應(yīng)該開什么項目的發(fā)票名稱呢
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,應(yīng)收賬款比如:出口泰國結(jié)算成人民幣后:10萬,申報表金額按照10萬申報,稅:(10萬/1.13)*0.13,做賬的時候,借:應(yīng)收賬款泰國10萬,貸主營業(yè)務(wù)收入,10萬-稅(10萬/1.13)*0.13,應(yīng)交稅費-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷銷項稅(10萬/1.13)*0.13 老師,這樣入賬的情況下,增值稅申報表本月合計的銷項金額,和財務(wù)報表中本月主營業(yè)務(wù)收入金額,不一致呀,有個銷項稅的差額,應(yīng)該怎么處理
老師請問這個利潤表體現(xiàn)繳的增值稅沒有?收入-成本是不是就是毛利了?毛利還要減去增值稅才對?
招待費進項上期抵扣了,本期怎么轉(zhuǎn)出,比如上期分錄:借:管理費90 待抵扣進項稅額10 貸:銀行存款100,本期怎么調(diào)整轉(zhuǎn)出
老師,給個工商年報的網(wǎng)址連接唄
1)全年采購成本至少比2024年節(jié)省10%下來; 老師您感覺這個指標考核采購合理嗎?是不是太模糊了。應(yīng)該怎樣完善呢。
老師,您好,現(xiàn)在進項發(fā)票還有認證時間限制嗎
老師,先把成本管理制度電子檔發(fā)在群里怎么說,紙檔請各部門同步簽字
每個月沒有余額對嗎?我們是次月發(fā)放上月工資,社保是當月繳納
如果你計提的金額和實際支出的金額一致,就沒有余額