同學(xué)你好 這個(gè)可以的
我是一家建筑勞務(wù)公司,跟甲方簽訂了建筑安裝(包括買(mǎi)材料)的合同,包工包料,我司是一般納稅人取得的進(jìn)項(xiàng)票有:買(mǎi)材料進(jìn)項(xiàng)13%個(gè)點(diǎn),還有勞務(wù)公司的人員的工資的勞務(wù)票1%個(gè)點(diǎn),開(kāi)給甲方建筑安裝9%個(gè)點(diǎn)這樣沒(méi)有問(wèn)題吧?!
老師,我們是一般納稅人,我們作為分包跟總包簽的合同是簡(jiǎn)易計(jì)稅,開(kāi)3%的普票給總包,提供給這個(gè)項(xiàng)目材料跟人工的材料商及勞務(wù)公司跟我們簽合同,開(kāi)給我們的是普票還是專(zhuān)票更好?
你好,我們是總承包單位,勞務(wù)分包簽訂勞務(wù)分包合同,施工人員是我們自己的人,完工后我們公對(duì)公轉(zhuǎn)賬勞務(wù)公司,因工人不固定,勞務(wù)公司將工資打入領(lǐng)工賬戶,領(lǐng)工要不要繳納大額個(gè)稅,這樣合法嗎
勞務(wù)公司給工人的工資轉(zhuǎn)給了包工頭 沒(méi)多轉(zhuǎn)就是工資總額 但是沒(méi)申報(bào)個(gè)稅 現(xiàn)有的資料是勞務(wù)分包合同 勞務(wù)合同 工資表 花名冊(cè) 收據(jù) 代收款證明 這樣可以嗎
請(qǐng)問(wèn):我們是建筑公司,承接了個(gè)勞務(wù)分包項(xiàng)目。約130民工。下面成立了鋼筋、泥工、木工、架子工等班組勞務(wù)服務(wù)部。由班組對(duì)我們開(kāi)票,作為我們公司的勞務(wù)成本。工資是委托總承包單位發(fā)放工資??偝邪F(xiàn)在只認(rèn)民工與我公司簽訂的勞務(wù)合同??墒敲窆?yīng)是和班組簽了合同的。我們分包單位要怎么操作呢?民工的個(gè)稅,要我們申報(bào)還是班組勞務(wù)服務(wù)部申報(bào)呢?
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開(kāi)票給C公司366500 除非市場(chǎng)行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫(kù)存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷(xiāo)售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無(wú)正當(dāng)理由,否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤(rùn)逃避稅收或虛開(kāi)發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開(kāi)票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒(méi)有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請(qǐng)問(wèn)這105是怎么算出來(lái)的
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒(méi)從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開(kāi)發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒(méi)有來(lái),需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭(zhēng)議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡(jiǎn)易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_(kāi)給分包方。現(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專(zhuān)戶代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷(xiāo)挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷(xiāo)售,賣(mài)方兼承租人應(yīng)按照銷(xiāo)售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開(kāi)了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤(rùn),該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號(hào)簽了一份合同,總共10萬(wàn),到現(xiàn)在為止給了對(duì)方8萬(wàn)了,和對(duì)方要發(fā)票對(duì)方一直以款項(xiàng)沒(méi)有全部轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)拒絕,說(shuō)等10萬(wàn)塊錢(qián)全部轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)就給開(kāi)發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對(duì)方開(kāi)了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過(guò)了5月31號(hào)是不是就不能用了
關(guān)鍵勞務(wù)公司這邊只提供納稅證明????綜合納稅申報(bào)資料公司這邊拒不提供???說(shuō)牽涉內(nèi)部機(jī)密
綜合納稅申報(bào)資料包括哪些資料?
稅法里有哪一條明文規(guī)定一定要提供綜合納稅申報(bào)資料嗎
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)有 需要你們協(xié)商的
那提供完稅證明是合理的嗎
嗯 完稅證明是合理的
好的謝謝好的,謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝