同學(xué)你好 你們是租入方吧
老師,我們新公司登記之后首次報稅,現(xiàn)在ETax創(chuàng)建賬號,日常辦理的涉稅事項中,發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)報送,代扣代繳車船稅自然人登記,房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅稅源明細(xì)表 這些需要勾選嗎?等以后有需要再勾選行嗎? 另外,我們還沒有 海關(guān)登記,海關(guān)完稅憑證抵扣清單,海關(guān)稽核結(jié)果明細(xì)查詢確認(rèn),電子商務(wù)出口企業(yè)零售出口貨物免稅明細(xì)表 這些,現(xiàn)在勾選了 是不是沒有發(fā)生業(yè)務(wù),也一定要做 零 申報呢?沒有發(fā)生業(yè)務(wù) 關(guān)稅 不申報可以嗎?
能否具體解釋一下答案的公式,每個數(shù)據(jù)從哪來的,看不懂,不明白什么意思居民個人王某在某省會城市工作,其兩個子女分別就讀于中學(xué)和小學(xué)。(1)全年領(lǐng)取扣除按規(guī)定比例繳付的社保費用和住房公積金后的工資共計180000元,單位已為其預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅款9480元。(2)在工作地所在城市無自有住房,租房居住每月支付房租5000元。將其位于另一城市的自有住房出租,每月取得租金收入4500元。(以上專項附加扣除均由王某100%扣除,王某當(dāng)年并未向單位報送其專項附加扣除信息,不考慮出租房產(chǎn)涉及的其他稅費)(1)計算王某2020年度出租房產(chǎn)應(yīng)繳納的個人所得稅。(2)回答王某是否可以享受2020年度專項附加扣除(1)出租房產(chǎn)每月應(yīng)納個人所得稅額=4500×(1-20%)×10%=360應(yīng)納個人所得稅額=360×12=4320(2)可以(3)2020年綜合所得應(yīng)納稅所得額=180000-60000-1000×2×12-1500×12=780002020年綜合所得應(yīng)納個人所得稅額=78000×10%-2520=52802020年可申請綜合所得退稅額=9480-5280=4200
小規(guī)模納稅人租入場地辦公用 有一部分租出去 給對方開具發(fā)票但是租進(jìn)來時沒有發(fā)票可以嗎 除了按照百分之五的增值稅還需要交什么 房產(chǎn)稅所得稅這些有嗎 什么時候交 和季度申報一起?還是開票時候就得去稅務(wù)局交 自己可以開專票
6.甲公司為增值稅一般納稅人,甲公司的會計人員在日常工作中對本公司的涉稅事項進(jìn)行了如下處理;(1)甲公司向乙公司開具發(fā)票時,除了蓋發(fā)票專用章以外,有時也用公章或財務(wù)專用章來代替發(fā)票專用章。(2)甲公司無償贈送給丙公司(一般納稅人)貨物,丙公司要求甲公司開具增值稅專用發(fā)票,甲公司拒絕開具增值稅專用發(fā)票,只開具了增值稅普通發(fā)票。(3)甲公司向自然人借款的利息支出在企業(yè)所得稅稅前進(jìn)行了扣除。(4)甲公司因公購買一批小汽車,但是車輛登記在本公司員工個人名下(車輛是以本公司員工的名義購買的),甲公司未代扣代繳個人所得稅。(5)甲公司無租使用丁公司的房產(chǎn),一直未繳納房產(chǎn)稅。(6)甲公司購置一塊城鎮(zhèn)土地,該土地已經(jīng)按照合同約定交付土地時間交付,但尚未取得土地使用證,因此一直未繳納城鎮(zhèn)土地使用稅。(7)甲公司和戊銀行簽訂了一份借款合同,但由于客觀原因一直未兌現(xiàn),該合同因此沒有貼花繳納印花稅。任務(wù)要求:分別指出甲公司的會計人員對上述涉稅事項的處理是否合法,并說明理由。
比如 租給人房屋作為辦公室 公對私全部稅金都是公司出,包括房產(chǎn)稅 城鎮(zhèn)土地使用稅 個人所得稅,增值稅、附加稅 那代扣代繳的時候用自然人的身份去申報,城鎮(zhèn)土地使用稅也是用自然人身份去申報吧 這些稅所得稅可以扣除嗎
老師,我們24年幫客戶購買種植機(jī),當(dāng)時誤以為是公司的計入資產(chǎn)計提了折舊,現(xiàn)在沖紅憑證的話要怎么做賬務(wù)處理以及稅務(wù)處理?
你好 老師 投資了一個公司占比30%, 那么這個公司分公了 應(yīng)該怎么做賬
老師,公司保潔對方開的生活服務(wù)費.服務(wù)費,我們?nèi)肽膫€科目,入管理費用_辦公費可以么
小規(guī)模納稅人申報增值稅的時候,未開票收入填在哪一欄。勞務(wù)的,季度末超30萬。
現(xiàn)報銷公司開票,說駕乘險這個險種部分免稅?
老師 我想問一下有個朋友夠了退休年齡了,社保也買了17年,現(xiàn)在又買了這個400蚊一年的農(nóng)村合作醫(yī)療,現(xiàn)在又想再買半年社保,可以這樣嗎?
老師現(xiàn)代服務(wù)-品牌推廣服務(wù)印花稅按哪個稅目來申報呢
企業(yè)所得稅申報 應(yīng)付職工薪酬借方金額 1-9月累計數(shù)據(jù) 其中有幾個月未發(fā)工資 直接從應(yīng)付職工薪酬借方轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款-未付薪資員工,申報企業(yè)所得稅預(yù)交申報怎么填寫數(shù)據(jù)
居民企業(yè)投資于另一個居民企業(yè)取得的投資收益用繳納企業(yè)所得稅嗎?怎樣做賬?怎樣申報
老師能具體說一下步驟嗎
是的, 沒錯,但是房東說如果對公,這些稅要我們自己交
同學(xué)你好 對私的話你們有私戶可以
有,但是老板說以后公司會盈利,也要有票
那你這個對公付款他們給你開發(fā)票嗎 開發(fā)票的金額包含你們承擔(dān)的房東應(yīng)交的所有稅費嗎 如果包含你們就公戶,并且都可以稅前扣除
對公付款給他們的金額不含稅,發(fā)票開出來后那個稅額我們承擔(dān),這種對公支付的金額要跟她怎么談好
同學(xué)你好 這個開票讓她給你把稅額都開上