你好,這個(gè)是沒(méi)法部分勾選的哈,
老師,這種情況怎么辦,我收到的進(jìn)項(xiàng)是百萬(wàn)版,金額很大,我想比著稅負(fù)率抵扣進(jìn)項(xiàng),但是進(jìn)項(xiàng)一張金額太大,抵扣了就剩的多,不抵扣又差的多,我這個(gè)開(kāi)了586萬(wàn)的發(fā)票,這個(gè)發(fā)票能不能抵扣一部分呢
老師 那個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選 是進(jìn)去看看有什么可以勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 然后勾選了幾條 下面就會(huì)顯示那個(gè)合計(jì)金額嗎? 然后比如我算好我想勾選2萬(wàn),我可以進(jìn)去勾選大概這么多金額的進(jìn)項(xiàng)票嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),一般納稅人如果本月進(jìn)項(xiàng)可抵扣金額大于銷項(xiàng),多余的部分是可以留抵嗎,勾選時(shí)候全部勾選?
老師 我們這個(gè)月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬(wàn),我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬(wàn)多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平,我想問(wèn)一下關(guān)于這7萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅,不想全部抵扣留抵了
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多,銷項(xiàng)稅額少,抵扣勾選時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額可以大于銷項(xiàng)稅額嗎?多勾選的金額在賬上怎么處理?下個(gè)月自動(dòng)再抵下個(gè)月的銷項(xiàng)稅額嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下盈利標(biāo)準(zhǔn),就是企業(yè)盈余達(dá)到百分之多少就可以分紅了?
銀行找我要報(bào)表,我需要利潤(rùn)表減少成本50萬(wàn),提高利潤(rùn)50萬(wàn),那我資產(chǎn)負(fù)債表需要怎么修改?
我們給稅務(wù)局支付的采礦權(quán)使用費(fèi)500元怎么入賬 一年交一次
您好老師公司是一般納稅人,公司10多年前買的房產(chǎn)但是沒(méi)有房本好像是違建,公司支付的房款有賣房合同,然后現(xiàn)在這個(gè)房子打算出租對(duì)方要發(fā)票,出租房屋一般納稅人開(kāi)票專票普票都是9個(gè)點(diǎn),都的交稅嗎,我意思沒(méi)有房本公司是自己開(kāi)票還是得去稅務(wù)局代開(kāi)呀
老師,23年的賬,有暫估100萬(wàn),在24年5月匯算調(diào)增了,但沒(méi)有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤(rùn)多了100萬(wàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實(shí)際是EXW方式出口,對(duì)方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費(fèi),填了雜費(fèi)就跟我們實(shí)際收到的錢對(duì)不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費(fèi)100未收客戶未墊付。我們是按1100確認(rèn)收入開(kāi)票嗎?)我們可以按FOB報(bào)關(guān)嗎?1000貨值收到客戶的錢確認(rèn)收入,但是報(bào)關(guān)費(fèi),運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)發(fā)票都是開(kāi)的客戶的名字,留做備查的話稅務(wù)局會(huì)不會(huì)讓把退稅款退回來(lái)?
老師,我有房貸要還,但是我沒(méi)有房產(chǎn)證,還沒(méi)辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個(gè)稅嗎,就是專項(xiàng)附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒(méi)有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開(kāi)發(fā)票是開(kāi)免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值嗎?
外購(gòu)的玉米拿來(lái)批發(fā)零售免增值稅嗎