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簡答題]某制藥廠為增值稅一般納稅人,2021年8月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)一批原材料,用于生產(chǎn)甲藥品和免稅藥品,稅控發(fā)票注明價(jià)款為40000元,增值稅為5200元。(2)購入工人用勞保用品,稅控發(fā)票注明價(jià)款為20000元,增值稅為2600元。(3)委托小規(guī)模納稅人加工輔助材料,支付加工費(fèi)2000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。(4)銷售甲藥品20箱,取得不含稅收入200000元。(5)將甲藥品2箱發(fā)給職工,成本為10000元。(6)銷售免稅藥品20000元。要求:根據(jù)上述資料計(jì)算該制藥廠8月份應(yīng)納增值稅稅額。

2023-03-21 21:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-21 21:09

你好稍等,馬上回復(fù)。

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-21 21:14

你好200000*13%-(5200-5200*2000/(200000?20000?2000)?2600加2000*3%) 安這個(gè)來算的

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你好稍等,馬上回復(fù)。
2023-03-21
你好同學(xué),稍等回復(fù)您
2023-02-28
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 2600+2000*3%+5200*200000/220000=7387.27
2023-02-28
你好,稍等一會(huì)兒回復(fù)。
2023-03-23
你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?
2023-03-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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