你好,一次發(fā)放一次申報的,你在今年五月底之前能給他申報下去嗎?主要是它影響你抵扣去年的所得稅。
甲公司對丁公司原本是控制(成本法),因乙公司增資,甲公司持股從80%降為50%,變?yōu)楣餐刂疲嘁娣ǎ?。這種因其他方增資導致持股比例被動稀釋、控制權喪失但保留重大影響/共同控制的情況,屬于“權益法下,投資方持股比例因其他方增資被稀釋”的情形。根據(jù)《企業(yè)會計準則第2號——長期股權投資》及應用指南,此類被動稀釋導致股權比例下降時,應按照“新的持股比例確認應享有的原子公司因增資擴股而增加的凈資產份額,與應結轉持股比例下降部分對應的長期股權投資原賬面價值的差額”,計入資本公積(其他資本公積),而非投資收益。
施工項目甲供材,簡易計稅可以開3%的專票嗎?
每個月的社保費需要計提嗎?還是只在扣費的時候做分錄
老師你好,我想問一下我沒有做庫存是那種賣一單調貨一單的生意,我3月份賣貨給客戶錢收了也給他開票了但是這個單子里貨款我沒有給庫房結賬,等到4月份才給庫房結賬庫房給我開發(fā)票(庫房給開的發(fā)票是好幾單生意加在一起的總額),那我三四兩個月的賬應該怎么做?這樣對嗎?
發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月,住房公積金分錄都寫錯了,寫的借其他應付款——代扣公積金1000,借管理費用公積金1000 貸銀行存款2000,借應付職工薪酬公積金2000 貸應付職工薪酬公積金2000,這下該怎么辦,借貸應付職工薪酬公積金應該是1000才對,2024年匯算清繳申報表也填的跟賬上一樣都錯了,這個問題大嗎,要更正嗎
請問一下老師,招聘外地的新員工,入職時報銷他來的飛機票和幾天住宿費,是不是要作為福利費,申報個稅,還是說不能報銷呢
老師好!請問發(fā)現(xiàn)上年度管理費用錄入數(shù)字偏少,想紅沖再本年度入管理費用,請問可行嗎?其賬務處理是?謝謝!
老師,想問一下,事業(yè)單位編制合并報表嗎,他在編制合并報表的時候是不是與企業(yè)編合并報表區(qū)別是不抵消內部的未實現(xiàn)損益
老師,專票交的增值稅在工商年報里可以填在已交稅費那欄嗎
憑證在憑證管理里面刪了,在記賬憑證還顯示怎么回事,怎么調整
老師,什么意思 沒看明白
你好,就是你上一年計提的工資,想要抵扣所得稅,在次年匯算清繳之前得發(fā)下去,而且得申報個稅。
老師,這部分工資還沒有計提呢,是我建造勞務分包的成本,我的收入是40萬,要一次性給開發(fā)票,對應的成本是工資,是36萬,但是是10個月的,我想一次性把這些工資發(fā)下去,個稅分10期申報
你好,那這個工資你在幾月份抵扣,如果在2023年抵扣的可以啊。
這個工資時要計提在2023年,成本是要如到2023年的,這是不是就是在2023年抵扣的意思
對的,是的,是這么做的。
那稅務局查了會不會罰款,這種情況,有沒有文件說可以這么操作的
沒有文件,這個怎么會有文件,這又不是正規(guī)的 政策是發(fā)放的,次月申報個稅,這個有文件你要嗎?