您好!您的計(jì)算結(jié)果是對(duì)的同學(xué)
老師,比如我開給客戶13個(gè)點(diǎn)發(fā)票,但是我拿進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)只有3個(gè)點(diǎn),那個(gè)差額10個(gè)點(diǎn)如果保證我和不開票一樣的話,是不是應(yīng)該問客戶額外收取
銷售貨物10萬元,我們收他10個(gè)點(diǎn),開13%的發(fā)票,我們購進(jìn)貨物,供應(yīng)商也是給我們開13%,收10個(gè)點(diǎn)。我們稅負(fù)是3點(diǎn),請(qǐng)問我們收收客戶10個(gè)點(diǎn)會(huì)不會(huì)虧。因?yàn)檫€有附加稅,所以我們收幾個(gè)點(diǎn)才能達(dá)到平衡點(diǎn)?
我們國(guó)內(nèi)貿(mào)易公司,為什么我們同行,給客戶開13個(gè)點(diǎn)票面發(fā)票,實(shí)際只收客戶8-9個(gè)點(diǎn)稅金。我的理解是,100天的貨物,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都是13個(gè)點(diǎn)的話,應(yīng)該我們是沒有進(jìn)銷項(xiàng)稅的差額,怎么做到可以只收客戶8-9個(gè)點(diǎn)稅金
我問一下,如果我們收客戶的是8個(gè)點(diǎn)的話,貨款還是10110,收他8個(gè)點(diǎn)的話,他應(yīng)該總共轉(zhuǎn)賬10918.8,我們承擔(dān)5個(gè)點(diǎn),總共是不是應(yīng)該開含13個(gè)點(diǎn)的11424.3元呀
我們是一般納稅人公司,發(fā)票上是13個(gè)點(diǎn),但是我們開票收客戶八個(gè)點(diǎn)我們承擔(dān)五個(gè)點(diǎn),但是客戶轉(zhuǎn)對(duì)公的金額是八個(gè)點(diǎn)的金額相當(dāng)于還有五個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)金額他沒有轉(zhuǎn)。那這樣的話,我如果開13個(gè)點(diǎn)的票的話,和他轉(zhuǎn)對(duì)公的金額對(duì)不上,怎么處理呢?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
那如果這樣開票的話,客戶轉(zhuǎn)對(duì)公的是含8個(gè)點(diǎn)的10918.8元,但是開票是開13個(gè)點(diǎn)的11424.3元,(因?yàn)橛?個(gè)點(diǎn)是我們承擔(dān)的),這樣的話開票金額和轉(zhuǎn)對(duì)公賬戶金額不同,怎么辦
您好!對(duì)于相關(guān)的稅負(fù)轉(zhuǎn)嫁導(dǎo)致的金額不同是沒有辦法消除的,相關(guān)的差異可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外,保證賬務(wù)處理的平衡
賬務(wù)處理做呀
賬務(wù)處理是這樣做嗎?老師
您好!是這樣的同學(xué)
這樣嗎?,我剛剛改了一下
您好!涉及的稅差分錄是沒有問題的,修正的收入分錄也是可以的
這樣準(zhǔn)確嗎?
您好,這是稅差常用的分錄調(diào)節(jié)方法,整體來講是可行的