借應(yīng)收票據(jù), 貸主營業(yè)務(wù)收入20萬, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,銷項26000。
(四)A公司2021年1月6日銷售產(chǎn)品一批給B公司,貨已發(fā)出,增值稅專用發(fā)票上注明貨款為200000元,增值稅稅額為26000元。收到B公司同日簽發(fā)的70天的商業(yè)承兌匯票一張,面值226000,票面利率6%A公司的賬務(wù)處理:1、編制“銷售商品取得匯票”會計分錄2.假設(shè)到日期收回票款3.假設(shè)到期日對方無力支付票款B公司賬務(wù)處理:4.編制“銷售商品取得匯票”會計分錄5.假設(shè)到日期收回票款6.假設(shè)到期日對方無力支付票款注意不經(jīng)過資產(chǎn)負(fù)債日(12.31)不計提利息做賬麻煩把每一問對應(yīng)的題號和相應(yīng)的會計分錄和對應(yīng)數(shù)字金額謝謝
(四)A公司2021年1月6日銷售產(chǎn)品一批給B公司,貨已發(fā)出,增值稅專用發(fā)票上注明貨款為200000元,增值稅稅額為26000元。收到B公司同日簽發(fā)的70天的商業(yè)承兌匯票一張,面值226000,票面利率6%A公司的賬務(wù)處理:1、編制“銷售商品取得匯票”會計分錄2.假設(shè)到日期收回票款3.假設(shè)到期日對方無力支付票款B公司賬務(wù)處理:4.編制“銷售商品取得匯票”會計分錄5.假設(shè)到日期收回票款6.假設(shè)到期日對方無力支付票款注意不經(jīng)過資產(chǎn)負(fù)債日(12.31)不計提利息做賬麻煩把每一問對應(yīng)的題號和相應(yīng)的會計分錄和對應(yīng)數(shù)字金額謝謝
(四)A公司2021年1月6日銷售產(chǎn)品一批給B公司,貨已發(fā)出,增值稅專用發(fā)票上注明貨款為200000元,增值稅稅額為26000元。收到B公司同日簽發(fā)的70天的商業(yè)承兌匯票一張,面值226000,票面利率6%A公司的賬務(wù)處理:1、編制“銷售商品取得匯票”會計分錄2.假設(shè)到日期收回票款3.假設(shè)到期日對方無力支付票款B公司賬務(wù)處理:4.編制“銷售商品取得匯票”會計分錄5.假設(shè)到日期收回票款6.假設(shè)到期日對方無力支付票款注意不經(jīng)過資產(chǎn)負(fù)債日(12.31)不計提利息做賬麻煩把每一問對應(yīng)的題號和相應(yīng)的會計分錄和對應(yīng)數(shù)字金額謝謝
(四)A公司2021年1月6日銷售產(chǎn)品一批給B公司,貨已發(fā)出,增值稅專用發(fā)票上注明貨款為200000元,增值稅稅額為26000元。收到B公司同日簽發(fā)的70天的商業(yè)承兌匯票一張,面值226000,票面利率6%A公司的賬務(wù)處理:1、編制“銷售商品取得匯票”會計分錄2.假設(shè)到日期收回票款3.假設(shè)到期日對方無力支付票款B公司賬務(wù)處理:4.編制“銷售商品取得匯票”會計分錄5.假設(shè)到日期收回票款6.假設(shè)到期日對方無力支付票款注意不經(jīng)過資產(chǎn)負(fù)債日(12.31)不計提利息做賬麻煩把每一問對應(yīng)的題號和相應(yīng)的會計分錄和對應(yīng)數(shù)字金額謝謝
(四)A公司2021年1月6日銷售產(chǎn)品一批給B公司,貨已發(fā)出,增值稅專用發(fā)票上注明貨款為200000元,增值稅稅額為26000元。收到B公司同日簽發(fā)的70天的商業(yè)承兌匯票一張,面值226000,票面利率6%A公司的賬務(wù)處理:1、編制“銷售商品取得匯票”會計分錄2.假設(shè)到日期收回票款3.假設(shè)到期日對方無力支付票款B公司賬務(wù)處理:4.編制“銷售商品取得匯票”會計分錄5.假設(shè)到日期收回票款6.假設(shè)到期日對方無力支付票款注意不經(jīng)過資產(chǎn)負(fù)債日(12.31)不計提利息做賬麻煩把每一問對應(yīng)的題號和相應(yīng)的會計分錄和對應(yīng)數(shù)字金額謝謝
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費也要交嗎
亞馬遜跨境電商平臺會計分錄有哪些
你好老師,申報的收入比實際開票收入少40萬1000多,是因為24年4月的時候沖銷了23年的未開票收入,因為當(dāng)時沒有進項,然后會計讓沖了之前的未開票,現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增 這樣得交不少錢,還有沒有更好的解決方案?請您指點下
借銀行 貸應(yīng)收票據(jù) 對方無力支付,借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)收票據(jù)