你好,現(xiàn)在小規(guī)模專票是1%,取得的一方是按1%抵扣?
請問下我們是小規(guī)模原來開的是3個點的發(fā)票,現(xiàn)在因為疫情我們開的是1個點的發(fā)票,客戶抵扣稅費是按一個點抵扣還是按3個點抵扣的。
老師,現(xiàn)在小微企業(yè)能開1%的專票嗎? 如果能開,那我們收到抵扣進項按1%還是3%抵進項?
生活服務業(yè)現(xiàn)在是不在免稅了,那么我們開票是按1%還是3%,我們是小規(guī)模,現(xiàn)在我看小規(guī)模政策還是1%
老師,我們現(xiàn)在小規(guī)模專票是1還是3%呀?如果是1客戶那邊抵稅是按1還是3抵稅呢?
小規(guī)?,F(xiàn)在開票1%,如果按客戶要求開3%呢。那么增值稅申報表還是按3%繳納嗎?
公司有實收資本但是還沒達到注冊資本金額,然后還有未分配利潤,如果公司注銷,稅款有哪些,怎么計算
計入工會經(jīng)費的差旅費可以抵扣進項稅嗎?
老師,請教下:?我們有一個設備是客戶提供的,19年境外進口進來的,當時形式發(fā)票是無商業(yè)價值進來,我們沒有付匯,沒有入賬。報關單的金額有2萬美元?,F(xiàn)在這個設備出口出去給客戶維修了,但是客戶不打算給我們用了,不復運回來了。我們賬務上要怎么處理?會因什么事被罰?
收到一筆航信流轉單,一年后到期收款,該票據(jù)計入哪個科目呀?
老師幫我看看 我們是小規(guī)模納稅人 4月份發(fā)生的業(yè)務。 這個季度不知道會不會超過30萬 這個結轉可以嗎 如果這個季度沒有超過30萬 不用交稅的話 這個轉出未交增值稅 和 計提這些該怎么辦?
老師 我們是小規(guī)模納稅人 做收入分錄的時候 增值稅按1%還是3%
你好,公司有二次增壓費收入,平時購買的水表計入什么呢,
老師,我們交了房租,對方給開的發(fā)票,我們還要要收據(jù)嗎?
老師好我是建筑公司,分包抵減是指抵減的是同一項目取得的勞務發(fā)票是嗎還是部分項目都可以抵減
小企業(yè)會計準則,23年記錯了一筆賬,分錄:借預付賬款2555,貸管理費用2555。2024年調(diào)整了錯誤,借:管理費用2555 貸預付賬款2555。23年匯算清繳沒調(diào)減,24年匯算清繳沒調(diào)增,正確處理辦法是什么樣的? 是不是需要23年調(diào)減24年調(diào)增
簽合同按3簽訂的,請問可以按3來開票嗎?
你好,你單位是放棄了優(yōu)惠政策??
當時跟客戶簽訂合同是按3%來開的,那到時候他們要3來抵扣怎么辦
你好,你單位是放棄了優(yōu)惠政策?? 能給個正面回復嗎?
沒有放棄
你好,沒有放棄,那就應當按1%開具發(fā)票