同學(xué)你好 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(出口退稅)
老師好,想請教一些問題,我們公司是生產(chǎn)型企業(yè)今年5月份通過在阿里巴巴平臺上一達(dá)通報關(guān)出口了一批貨物,現(xiàn)在準(zhǔn)備申請退稅,需要開具這筆貨款的發(fā)票,請問這個購買方是開一達(dá)通還是境外客戶?開專票還是開普票呢?稅率是怎么計算的呢?發(fā)票的開具跟平常開給客戶的發(fā)票有區(qū)別嗎?
國外客戶打款到一達(dá)通(只是我司的部分貨款),出貨時國外客戶要求我司的產(chǎn)品(展示架)和另外一家公司產(chǎn)品(包包),組合到一起出口,出口報關(guān)不能用兩家公司名字一起出口,現(xiàn)為了能讓貨物出口到國外,用了(包包)公司的名字出口。 問題1:包包公司讓我展示架公司開專用13%發(fā)票給到包包,請問這樣操作是否合法,財務(wù)上如何做分錄。 問題2:包包公司是自主退稅,展示架公司是通過一達(dá)通代理退稅的,包包公司說他退稅后,會把屬于展示架13%的稅退還給展示架公司。財務(wù)上如何做分錄。 3、國外客戶是打款到一達(dá)通的,展示架公司雖然開票給包包公司,但是包包只會付展示架公司的退稅款,賬務(wù)上:借:應(yīng)收賬款-一達(dá)通 貸:應(yīng)收賬款-包包公司 這樣做分錄是正確的嗎。 老師,我問題有點多,辛苦您幫我解答一下,謝謝!
老師您好, 我們是小規(guī)模出口貿(mào)易企業(yè),購買產(chǎn)品時因為對方不能開票。所以是老板墊付的貨款。入賬是做: 借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款-老板 我們出口也沒有發(fā)票,是通過一達(dá)通代理報關(guān)。美元先轉(zhuǎn)到一達(dá)通,然后我們再直接從一達(dá)通提現(xiàn)出來。入賬: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-一達(dá)通 那么結(jié)轉(zhuǎn)成本該如何結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好, 我們是通過一達(dá)通代理出口,但是報關(guān)資料是我們公司的抬頭,這個流程該如何入賬,因為美金是直接到一達(dá)通再轉(zhuǎn)成人民幣給我們。 1)一達(dá)通賬戶收到美金(已結(jié)匯成人民幣),我們需要入賬嗎?如果需要?該如何做分錄? 2)一達(dá)通報關(guān)時,我們做分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 3)一達(dá)通提現(xiàn)到我們公司 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這樣處理對嗎? 我們是小規(guī)模,沒有退稅,只能免稅。
我公司是生產(chǎn)企業(yè),我剛?cè)肼?,發(fā)現(xiàn)2021年出口的貨物已經(jīng)生成了報關(guān)單,但沒有開具增值稅普通發(fā)票(我公司是廣東的),也沒出口退稅申報,收了外幣掛在應(yīng)收賬款的貸方。我想問一下現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票確認(rèn)收入是否還能享受免稅?是開免稅還是零稅?企業(yè)沒有留抵進(jìn)項稅還需要做退稅申報嗎?
老師你好,我有個公司最近開了個專戶,轉(zhuǎn)了一筆土地復(fù)墾費進(jìn)去,我怎么做賬呢?
老師,公司員工因公出差的高鐵票,可以計算抵扣進(jìn)項稅吧?按9% 比如兩張共300,300/(1+9%)×9%,就是可以抵扣的稅額
老師,請問一下學(xué)校食堂的會計怎么做?我主要不知道成本怎么核算?謝謝
工會賬戶怎么做賬呢,轉(zhuǎn)個人報銷的端午福利費
工會銀行賬戶開戶后,一直沒有流水,防止久懸個人往里轉(zhuǎn)了一筆錢,后續(xù)這個錢應(yīng)該轉(zhuǎn)還給個人嘛?以什么正規(guī)理由轉(zhuǎn)?
老師,我看了進(jìn)項稅額期初余額283460.43元,我5月份的銷項稅額是16069.21元,我勾選認(rèn)證了3月份的一張票,稅額44867.26元,留抵金額:28798.05元,然后這會增值稅余額借方:267391.22元,您看一下合適嗎
購買的端午禮品,可以個人購買后走工會銀行賬戶報銷嘛?
你好老師,分公司注銷后,把銀行余額轉(zhuǎn)回總公司, 總公司沖完往來科目有一個差額,記入了利潤分配 未分配利潤了,當(dāng)月總公司正常出完報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-期初不等于當(dāng)月利潤表 本年凈利潤了, 正好查那個差額,總公司怎么調(diào)整呢?
外經(jīng)證預(yù)繳稅款有滯納金嗎
老師,出售的貨款被法院強(qiáng)制執(zhí)行已收回,沒有開發(fā)票,我們收到貨款了,怎么入賬
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A企業(yè)需要開票增值稅專票給一達(dá)通,要繳費增值稅,稅款有點像先征后退, 有個地方不太懂,如果收到退稅款時掛在應(yīng)交增值稅(出口退稅)下,應(yīng)交稅費——增值稅就一直是貸方余額,而且會隨著退稅款增多變大,
對的,這個就是會增加的