是的,應交稅費-應交增值稅就這個科目就夠了
小規(guī)模納稅人,增值稅可減免,分錄為 借:應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模納稅人專用)2000 貸:營業(yè)外收入-減免增值稅 2000 請問這里面的2000包不包含 專票的稅費,
個體戶小規(guī)模納稅人,應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模)返還分錄怎么做?
請問,小規(guī)模納稅人,增值稅分錄是應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模)就可以了嗎
老師就是小規(guī)模納稅人結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費-應交增值稅的分錄怎么寫?
老師,請問一下不小規(guī)模納稅人開專票,分錄是應交稅費-應交增值稅 到這就可以了是嗎?還是也要寫銷項?
從租和從價的房產(chǎn)稅分別是多久申報一次?
個稅申報時間和電子稅務局申報到期日是一致的嗎
現(xiàn)在,如果公司營業(yè)執(zhí)照上注冊資本是20萬的話,是必須多長時間讓股東轉(zhuǎn)進來這個錢嗎?還是怎么弄?
增值稅申報延期22號,購銷合同印花稅也是延期的嗎
請問給員工交了社保,必須從公帳給員工發(fā)工資嗎?
24年6月出售了一個二手車,6月前計提了折舊,后面就沒有,這個匯算清繳表格怎么填寫,飛機火車以外的運輸工具資產(chǎn)原值還要填這個二手車嗎?
老師下午好,請問 土地復墾項目,人材機比例是多少呢
老師,印花稅的計稅金額是不含稅的進項金額加不含稅的銷項金額之和嗎,比如我這個月進項不含稅金額是1000,不含稅的銷項金額是2000,那是按照3000乘以印花稅的稅率嗎
老師,園林修剪稅率按9還是6
匯算清繳時,固定資產(chǎn)原值是用期末數(shù),還是期初數(shù)?
軟件上設置的是 應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模) 這樣也是可以的嘛
可以不需要小規(guī)模字樣
之前的會計做的就是這樣,應該也沒有問題嘛
嗯嗯,沒問題的,正確交了稅就行
好的,開票出來的稅額在繳納的時候多了0.1,就多交了0.1,是計入營業(yè)外支出嘛
計入稅金及附加就行