你好,這個是不包含專票的金額。
小規(guī)模減免增值稅分錄,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入,對嗎
小規(guī)模納稅人減免稅額時,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅小規(guī)模納稅人 貸:營業(yè)外收入 營業(yè)外收入后面的明細(xì)寫什么?
請問老師,小規(guī)模納稅人未達起征點的減免增值稅分錄應(yīng)該怎么做?借:應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅額嗎?
小規(guī)模納稅人,增值稅可減免,分錄為 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人專用)2000 貸:營業(yè)外收入-減免增值稅 2000 請問這里面的2000包不包含 專票的稅費,
小規(guī)模納稅人減免增值稅,借 應(yīng)交稅費 減免稅 貸 營業(yè)外收入 還是借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計提社保費也是應(yīng)付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費發(fā)票抵扣會預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報 沒有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了