同學(xué)你好 第一個(gè)認(rèn)證了第二個(gè)沒認(rèn)證
應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)中待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的區(qū)別
應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額與待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的區(qū)別是什么
應(yīng)交稅費(fèi)下的三級課目待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅有啥區(qū)別嗎?怎么用?
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅有啥區(qū)別?
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅-待抵扣增值稅專票進(jìn)項(xiàng)稅 與 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 它們兩個(gè)的區(qū)別是什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
老師沒有收到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬,就稅額那,應(yīng)該設(shè)置什么科目
同學(xué)你好 沒收到發(fā)票只能做往來呀
比如說我支付了一筆審計(jì)費(fèi)用2萬,但還沒收到票,后續(xù)會收到,那應(yīng)該怎么做賬
同學(xué)你好 沒有發(fā)票要調(diào)增的 你可以先做往來