你好,直接交多少集體多少就可以的,借稅金及附加,貸,應(yīng)交稅費印花稅。
老師請問一下 比如年初實繳注冊資本計提的 印花稅。到年底沒有繳費 需要怎么處理。還是不用管(205w不到300w)
2022年初新注冊 300的注冊資本 一共實繳了205當(dāng)月計提了。之前有老師說 說不到300不用繳、然后我想問一下這計提的 萬分之5的印花稅。要怎么處理。是要繳費嗎(要怎么繳)、人如果免繳 那計提后 年底要怎么處理、謝謝
1、什么時候開始執(zhí)行5年實繳政策? 2024年7月1日 2、新公司還是所有公司5年內(nèi)實繳? 不管是新注冊的公司,還是已經(jīng)成立了的公司,都需要自成立起5年內(nèi)實繳到位。 3、如果5年內(nèi)沒有實繳,會有什么后果? 新公司法規(guī)定:股東虛假出資、未交付或者未按期交付出資的,可 以處5w以上,20w以下的罰款。 4、沒有能力實繳注冊資本怎么辦? 如果注冊資本過高,已經(jīng)超過股東出資能力的,可以提前辦理減資。 5、實繳要一次性還是可以分批次繳納? 其實這個實繳還是認繳制,只不過認繳時間壓縮到了5年。只要在成立之日起5年內(nèi)繳清即可,可以一次性繳納,也可分批次繳納。 6、實繳的流程是怎樣的? 從公司股東卡上轉(zhuǎn)到公司賬戶并備注投資款,再去工商局備案交印花稅即可。 老師,這個政策是真的嗎?那如果減資的話去哪里辦理呢?
老師,我想問一下你,就比如說我之前一家公司里面,他實際注冊資本100萬,我占35%,然后的話,如果我現(xiàn)在呀,就是還沒有實繳,但是我的股權(quán)已經(jīng)溢價了嘛,溢價的過程中已經(jīng)溢價了20萬,然后我現(xiàn)在就是要實繳到公司注冊資本的話是,其實原始資本只要35萬就行了,但是我轉(zhuǎn)股轉(zhuǎn)了50萬到到公司里面去,那我溢價二十萬的話,怎么樣去把這50萬處理,然后是一次轉(zhuǎn)35萬,另外的剩下部分15萬分第二次轉(zhuǎn)進去,這樣就不會產(chǎn)生股價差。不用繳稅了,是這樣子的嗎?
老師,我想問一下你,就比如說我之前一家公司里面,他實際注冊資本100萬,我占35%,然后的話,如果我現(xiàn)在呀,就是還沒有實繳,但是我的股權(quán)已經(jīng)溢價了嘛,溢價的過程中已經(jīng)溢價了20萬,然后我現(xiàn)在就是要實繳到公司注冊資本的話是,其實原始資本只要35萬就行了,但是我轉(zhuǎn)股轉(zhuǎn)了50萬到到公司里面去,那我溢價二十萬的話,怎么樣去把這50萬處理,然后是一次轉(zhuǎn)35萬,另外的剩下部分15萬分第二次轉(zhuǎn)進去,這樣就不會產(chǎn)生股價差。不用繳稅了,是這樣子的嗎?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進茶和包裝,開進來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財報有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點,不知道對不對,資產(chǎn)負債表:未分配利潤期末?期初利潤表本年凈利潤;往來款余額不超過收入30%;提供給銀行的財報,凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬,實際凈資產(chǎn)才十幾萬
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺車賣給個人,開的普票,價稅合計2萬,印花稅報買賣合同嗎?印花稅計稅金額按2萬報還是按17699.12報?謝謝
減免的那一部分可以不用做。
比如注冊資本是300w實繳一共205 當(dāng)時計提了1025 申報后 稅務(wù)也沒有扣、現(xiàn)在還是借稅金附加1025 貸應(yīng)交稅費印花稅1025。那需要怎么處理?
稅務(wù)沒有扣是什么原因?
不知道呢 我是直接按205w的萬分之5計提 就是1025 申報了 也一直沒有扣。所以也沒搞明白 后面在這里問老師 說是不足300免繳的。然后就不知道怎么處理 這筆
你好,那是不是你們忘了點扣款?
還有如果是自動申報的話,應(yīng)該是萬分之二點五,小規(guī)模是小型微利企業(yè),還可以減半。
我們每次申報都是有繳幾千的企業(yè)所得稅 就是沒有提醒要扣這筆印花稅。還以為是要等到年底 年報交稅完也沒提示
那你看一下這個是幾月份申報的。
還有你的稅種認定怎么給你核定的?
沒有操作這些 就是申報季度財務(wù)報表的時候 填寫了 應(yīng)交稅費 2022年3月的申報的了。
好,那就是按次申報,當(dāng)月發(fā)生的,當(dāng)月申報當(dāng)月點扣款,你就相當(dāng)于是沒有申報。