你好,同學(xué),已經(jīng) 繳納過(guò)的就不用繳了
老師你好,因?yàn)楣疽N,在九月份的時(shí)候,已經(jīng)進(jìn)行了企業(yè)所得稅季度申報(bào)并且繳納了所得稅稅金,因?yàn)榍逅銏?bào)告十月份才做,也就是做到九月份的,公司注銷是在十一月份,所以現(xiàn)在還需要去稅務(wù)局申報(bào)十月份的稅務(wù)數(shù)據(jù),稅務(wù)局要求我們報(bào)本年累計(jì)數(shù),這樣一來(lái)的話,我就還需要交所得稅,但是九月份已經(jīng)交過(guò)了,十月份實(shí)際是虧損的,我想問(wèn)老師這個(gè)是怎么申報(bào)才對(duì)?
老師,個(gè)體戶要注銷,只能一般程序注銷,現(xiàn)在讓出具去年的財(cái)務(wù)報(bào)告和清算報(bào)告,現(xiàn)在有未分配利潤(rùn)3萬(wàn)多,還會(huì)讓交什么稅嗎?經(jīng)營(yíng)所得的稅去年就交了
今年去進(jìn)行股權(quán)變更,稅務(wù)變更時(shí)發(fā)現(xiàn)19年也進(jìn)行了一次股權(quán)變更,但當(dāng)時(shí)并沒(méi)有去稅務(wù)變更,也沒(méi)有申報(bào)個(gè)人所得稅這些,現(xiàn)在我們19年報(bào)表顯示我們有62萬(wàn)的未分配利潤(rùn),當(dāng)時(shí)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,是由五個(gè)自然人轉(zhuǎn)讓給了還是,轉(zhuǎn)讓比例是95%,那公司現(xiàn)在是不是只能補(bǔ)交稅,有沒(méi)有什么好的辦法,如果按20%來(lái)交個(gè)稅,這個(gè)金額有點(diǎn)多
老師,我們公司是一般納稅人現(xiàn)在不經(jīng)營(yíng)了,可以走簡(jiǎn)易注銷程序,我想了解的是8月增值稅已經(jīng)交完了。委托的記賬公司給走程序,說(shuō)要交3季度的印花稅和所得稅,所得稅這個(gè)注銷的話也要匯算清繳嗎?在會(huì)計(jì)利潤(rùn)的基礎(chǔ)上調(diào)整調(diào)減嗎?那么走簡(jiǎn)易注銷程序的匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告宣傳業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)和正常的扣除比例一樣嗎?
老師,兩個(gè)問(wèn)題。1、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)給投資人申報(bào)了工資薪金,這個(gè)工資薪金計(jì)入管理費(fèi)用,年度經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳把投資人工資調(diào)增上去,比如法人工資一年做了2萬(wàn),財(cái)務(wù)報(bào)表里管理費(fèi)用3萬(wàn)其中有投資人的2萬(wàn),匯算清繳調(diào)增2萬(wàn),那去年財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)數(shù)不就對(duì)不起來(lái),還需要更正12月財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,但是個(gè)人獨(dú)資匯算清繳沒(méi)有年度財(cái)務(wù)報(bào)表,這數(shù)怎么改呢,是不是去年財(cái)務(wù)報(bào)表不改,只在當(dāng)年報(bào)表中體現(xiàn)未分配利潤(rùn)多一萬(wàn)啊 2、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)年底有未分配利潤(rùn),這個(gè)必須要轉(zhuǎn)給投資人嗎讓未分配利潤(rùn)為0嗎
老師,公司歸還股東借款和利息,股東需要繳納個(gè)稅嗎?
老師您好,麻煩問(wèn)一下我公司以352253元從個(gè)人股東(實(shí)交35萬(wàn))手里購(gòu)買其他公司87%的股權(quán),這樣我們公司賬務(wù)處理怎么做
老師您好 看科目余額表 我要看24年1-12月應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)該看本期借方還是貸方?搞不懂
老師,請(qǐng)教一下,就是我們兩個(gè)股東AB,然后AB跟一個(gè)員工一起付房租,房租3000,一人一千,每個(gè)人都從工資里扣了1000,A先全額交了房租,然后B負(fù)責(zé)發(fā)工資,結(jié)算時(shí)B 給3000房租給了A ,我想問(wèn)利潤(rùn)分的時(shí)候,員工這1000感覺(jué)沒(méi)有分一半給A 呢
我們公司有個(gè)股東,他給他自己和她老婆從5月份開(kāi)始繳納社保和公積金了,但是一開(kāi)始沒(méi)有發(fā)工資給自己和他老婆,從7月開(kāi)始給他自己發(fā)了工資;那我需要從5月份是不是得給他補(bǔ)申報(bào)工資個(gè)人所得稅??
公司剛申請(qǐng)下來(lái)計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書,如果后期增值稅即征即退的話,開(kāi)票方面有什么要求嗎?
老師,注冊(cè)資金比方說(shuō)是300萬(wàn),實(shí)繳注冊(cè)資金繳了400萬(wàn),這個(gè)有問(wèn)題嗎,多出來(lái)的記哪里呀
提前9.30號(hào)前申報(bào),但是我查了年報(bào)在10.31號(hào),現(xiàn)在申報(bào)提示我沒(méi)有權(quán)限訪問(wèn)?我該怎么操作?
老師,想咨詢下,這張表一般怎么填寫?如果選擇一次性扣除,固定資產(chǎn)原值為:300萬(wàn)元,殘值率為0,折舊年限為5年。
老師,那個(gè)登記時(shí)間寫注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照時(shí)間還是稅務(wù)登記時(shí)間
注銷時(shí)還讓交納房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,這個(gè)怎么弄?
如果 你們稅務(wù)局讓你們補(bǔ)就是需要 的
這個(gè)在稅管員那里弄的還是稅務(wù)大廳
你在大廳注銷直接補(bǔ)比較方便?
告訴他們租房租金就行了對(duì)嗎
對(duì)的,同學(xué),他們會(huì)查的
我是需要帶租金合同嗎??
你好,同學(xué),是要帶的