同學(xué)您好,不可以,要錄到最末級科目的
老師好!生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接人工 生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接材料 制造費用 也就是說料、工、費三大塊,期末核算成本時結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品科目對嗎?
老師,生產(chǎn)成本——直接人工/直接材料/制造費用,可不可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,不通過生產(chǎn)成本—某產(chǎn)品嗎
請問用友U8+產(chǎn)成品入庫制憑證時對方科目為什么不能顯現(xiàn)一級科目,而且,對方科目只能一個嗎?不可以生產(chǎn)成本-直接材料,生產(chǎn)成本-直接人工,生產(chǎn)成本-制造費用嗎
您好老師,假如結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本-直接材料,可以直接,借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本(這個二級科目可以不用錄進去,直接結(jié)轉(zhuǎn)一級科目,可以嗎)
一般 一個地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時候說增值稅銷項減進項是增值稅專用發(fā)票,銷項是普通發(fā)票也可以抵進項是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個金額在25年匯算時需要在匯算表里填寫嗎?
請問銷售家電享受政府補貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實收部分) 應(yīng)收-政府補貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個人) 這樣對嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊資金100萬,實繳投入150萬,那多投的50萬需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風(fēng)險測評?是需要按什么按鈕,才會風(fēng)險測評
個體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
老師,您好!公司出售不動產(chǎn)掛的其它應(yīng)付款,要怎么調(diào)到固定資產(chǎn)?
我試了,可以在一級科目就結(jié)轉(zhuǎn)掉,不錄到最末級科目有什么影響嗎
同學(xué)您好,你可以看所有末級科目是否結(jié)轉(zhuǎn)正確了
我在一級科目結(jié)轉(zhuǎn),沒有在末級科目結(jié)轉(zhuǎn),最后看這個科目沒余額
同學(xué)您好,是自動結(jié)平了的話就是按末級轉(zhuǎn)的是設(shè)置沒有顯示至末級,只是看不到而矣
好的, 另外假如小規(guī)模納稅人這個月開普票含稅40萬,專票含稅50萬,怎樣計算增值稅及附加稅,麻煩把計算公式寫給我,謝謝
同學(xué)您好,增值稅計算公式=含稅價/(1+稅率)*稅率
學(xué)員你好, 一、基本稅種 1、 ;按照銷售收入的3%或1%( 2、城建稅按繳納的增值稅的7%(5%、1%)繳納; 3、教育費附加按繳納的增值稅的3%繳納; 4、地方教育費附加按繳納的增值稅的2繳納%;
普票40萬是不用交稅吧,那這樣專票50萬交增值稅:(50/1+1%)*1%=4950 城建稅4950*7%/2(減半征收) 教育附加稅4950*3%/2(減半征收) 地方教育稅4950*2%/2(減半征收) 是這樣嗎
都要交稅超過30萬了
同學(xué)您好,小規(guī)模月10萬元(季報的30萬元)以下(含本數(shù))免增值稅;適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅
普票40萬+專票50萬交增值稅:(90/1+1%)*1%=8910 城建稅8910*7%/2(減半征收) 教育附加稅8910*3%/2(減半征收) 地方教育稅8910*2%/2(減半征收) 是這樣嗎
學(xué)員您好,是的,對的
是不是普票和專票加起來季度超過 30萬,都要交稅?
是的沒錯, 是這樣的
要是普票累計3個月開10萬,專票累計開15萬,是不是每次開的專票都要交增值稅、附加稅,季度沒超過30萬,普票就不用交增值稅、附加稅?
學(xué)員您好,是的,對的