你好,繳納增值稅及附加稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 ,? 應(yīng)交稅費—附加稅 貸:銀行存
老師,繳納增值稅及附加稅的會計分錄怎么寫
繳納增值稅及附加怎么做會計分錄
因誤征多繳納增值稅及附加,怎么做會計分錄?
老師,繳納增值稅及附加稅的會計分錄怎么做?都需要通過稅金及附加歸集嗎?
計提和繳納增值稅及附加稅會計分錄怎么做
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接啊)
老師,收到建筑服務(wù)預(yù)付款,客戶要求來預(yù)付款發(fā)票,怎么操作
專家費報銷需要哪些附件
其他部門要我提供22~24年的納稅總額,我們是出口退稅企業(yè),請問對方要的納稅總額我應(yīng)該怎么去查詢或統(tǒng)計給對方?
是你好,公司收到一筆外匯是香港打過來的款,但是這個貨物要出口到俄羅斯,這樣的話怎么處理?
請問老師民非組織現(xiàn)金流量表16、19欄,是取資產(chǎn)負(fù)債表和業(yè)務(wù)活動表哪些數(shù)據(jù)的
老師 我想問一下轉(zhuǎn)銷項是什么意思
老師,請問我們公司在建,別人給我們開發(fā)票所有的都要備注項目名稱嗎?
2024年有出售固定資產(chǎn),年初原值1100000,年末原值900000,年初累計折舊200000,年末累計折舊150000,累計折舊的貸方金額為170000,借方金額為20000,年度匯算清繳時,資產(chǎn)折舊表中資產(chǎn)原值是寫哪個,累計折舊是寫150000的結(jié)轉(zhuǎn)的貸方余額還是寫170000的貸方金額
老師,固定資產(chǎn)大修,賬務(wù)處理入固定資產(chǎn)科目,不填數(shù)量是可以的吧?
還有稅控系統(tǒng)維護(hù)費抵扣增值稅應(yīng)該如何做?
你好,稅控系統(tǒng)維護(hù)費抵扣增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用? (如果之后是不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合。)
但附加稅是負(fù)的應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪個科目?
你好,附加稅是負(fù)的,是沒做計提分錄導(dǎo)致的嗎??
附加稅沒做計提的
你好,那就需要計提 借:稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費—附加稅
那稅金及附加需要轉(zhuǎn)到哪個科目呢?
你好,稅金及附加,是結(jié)轉(zhuǎn)到? 本年利潤?