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收到材料專票,金額85,稅額11.05,合計96.05,實際付款95,這個如何做賬,我看百度說實際金額做賬,轉(zhuǎn)出多的那部分稅金,麻煩老師分錄寫下
銀行轉(zhuǎn)來異地托收承付部分拒付款理由書。托收金額453200,拒付金額9040,部分付款金額444160會計分
銀行轉(zhuǎn)來異地托收承付部分拒付款理由書,托收金額453200,拒付金額9040,部分付款金額444160會計分錄,麻煩寫一下金額
銀行轉(zhuǎn)來異地托收承付部分拒付款理由,托收金額453200,拒付金額9040,部分付款金額444160會計分錄,麻煩寫下金額
企業(yè)收到中國工商銀行轉(zhuǎn)來的,托收承付結(jié)算部分拒絕付款理由書。怎么寫會計分錄
老師,你好,我們是集團企業(yè),我們集團其下有很多子公司,都是獨立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計入工資的哪種補貼或者其他費用不用報個稅啊
請問匯算清繳時,管理費用-其他,需要要調(diào)整嗎
想問一下老師:營業(yè)執(zhí)照不見了、公章也掉了不知道放哪里了、能去做注銷嗎?
老板拖欠我工資,我如果去勞動監(jiān)察大隊,怎么跟他說
老師您好!請問增值稅繳納滯納金會計分錄(要詳細)需要計提嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,資產(chǎn)總額是看資產(chǎn)負債表期末余額的 資產(chǎn)總計一欄是嗎
你好,請問,水利基金,怎么計算稅費?
會計報表勾稽關(guān)系對不上的原因有哪些?
員工退回團建費,咋寫會計分錄
您好,借:應付賬款 453200 貸:銀行存款 453200 收到拒絕付款理由書 借:銀行存款 9040 貸 應付賬款 9040 企業(yè)收到銀行轉(zhuǎn)來的,托收承付結(jié)算部分拒絕付款理由書,相關(guān)會計分錄方面,應遵守《中華人民共和國會計準則第13號一 收付款及其他應收付款》的相關(guān)規(guī)定。 具體而言,可以將此歸類為“付出或沖銷預付賬款”, 實際上,銀行轉(zhuǎn)來的托收承付結(jié)算部分拒絕付款理由書,主要是為了清楚企業(yè)賬務,即可以貸\\"銀行存款”,借“應付賬款”。 拓展知識:“付出或沖銷預付賬款” 是指企業(yè)因為購買貨物或者承攬服務,提前支付賬款的行為。這種行為的記賬一般會分兩步進行,第一步,貸是”銀行存款”,借方是“預付賬款”;第二步,貸仿是“應付賬款”,借方是“預付賬款”。