你好,不管銷售額是多少,都需要加稅分開確認(rèn)收入,然后不需要交增值稅的情況下,你在季度末的那個(gè)月把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去。
請(qǐng)問小規(guī)模三十萬免稅,季度沒過完不確定是否會(huì)超過三十萬,我一月二月需要先計(jì)提增值稅和附加稅嗎還是到季度過完了跟據(jù)收入看需不需要計(jì)提?
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,增值稅可以季度末根據(jù)收入看,超過三十萬再計(jì)提整個(gè)季度的,不超過就直接不計(jì)提可以嗎
老師小規(guī)模每季度都不超過30萬。你說他這一個(gè)季度是20萬的話??刹豢梢凿N售收入直接做20萬不計(jì)提增值稅和附加稅?發(fā)票的話稅率是1%,可不可以按含稅價(jià)做銷售收入?
老師,小規(guī)模季度不超過30萬免征增值稅,這里的三十萬是指不含稅的收入嗎?那如果一個(gè)季度中有一個(gè)月收入是十五萬,超過了十萬這個(gè)規(guī)定,另外兩個(gè)月是沒有超的,季度合計(jì)不超過三十,是否也需要繳納增值稅?
小規(guī)模納稅人每個(gè)季度收入不超過30萬,做會(huì)計(jì)分錄時(shí)需要計(jì)提增值稅稅額嗎
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
如果沒計(jì)提會(huì)怎么樣啊
你好,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
再請(qǐng)問老師,我一二季度都是虧損的,第三季度盈利了,我三度季需要預(yù)繳所得稅嗎,還是可以直接減去一二季度的虧損不用交
是的,按照年累計(jì)的來
意思就是我一季度負(fù)兩萬,二季度負(fù)三萬,三季度盈利三萬,我三季度也可以直接不繳所得稅是嗎
是的,不需要繳納的,不用交。