你好,你們買來是做什么用?自己用的還是銷售的?
老師好,請問2017年預付一家單位勞務費50萬,對方單位已經(jīng)在稅務注銷了,因為無法開票,給我們一臺設備價值20萬,這臺設備也沒有正規(guī)發(fā)票。當時入賬是這樣做的,借:固定資產(chǎn) 貸:應付賬款。當時不太了解稅法就沒及時處理,后來在2019年匯算清繳時調增了無票的折舊費。請問老師我這抵賬的設備掛的應付賬款,可以和之前的預付賬款抵消嗎?有無稅務風險呢?這臺設備沒有任何手續(xù)。
5.?華東公司為增值稅—般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年4月3日購入—臺需要安裝的設備,以銀行存款支付設備價款200萬元,增值稅進項稅額為26萬元。4月30日,華東公司以銀行存款支付裝卸費2萬元。5月3日,設備開始安裝,在安裝過程中,華東公司發(fā)生安裝人員工資3萬元;領用外購原材料—批,該原材料成本為8萬元,相應的增值稅進項稅額為1.04萬元,市場價格(不含增值稅)為8.5萬元。設備于2019年6月20日安裝完成,達到預定可使用狀態(tài)。該設備的預計使用壽命為10年,預計凈殘值為13萬元,按照年限平均法計提折舊。2019年年末因出現(xiàn)減值跡象,對該設備進行減值測試,預計該設備的公允價值為180萬元,處置費用為15萬元;預計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值為176萬元。假定計提減值后,該生產(chǎn)設備的使用年限為6年,預計凈殘值為0,折舊方法不變,則2020年該設備應計提折舊額為( ?)萬元。 計提減值后的賬面價值為176萬元,則2020年該設備應計提折舊額=176/(6-0.5)=32(萬元),老師這是學堂固定資產(chǎn)的習題,為啥折舊額是176/(6-0.5)呢,我感覺我腦子卡住了,搞不懂,不是直接除以6
老師您好!我們公司要買了一臺設備,今年2月份付了五十萬的預付款,對方也開了五十萬的發(fā)票,合同約定還要再付一部分的款,對方才發(fā)貨,但因為公司資金緊張,這部分款一直未付,請問收到的這個發(fā)票可以入賬嗎?
你好,請問我公司2015年購了價值1000萬二手生產(chǎn)電池設備,預付300萬,因為沒給完全部設備款,未開發(fā)票給我們。一直籌建,至今因為資金問題要全部轉讓這批設備,請問我是將這些設備以商品入賬還是以固定資產(chǎn)入賬?
第五章固定資產(chǎn)(主觀題)(v1)實務操作題(根據(jù)下列業(yè)務完成相應計算及賬務處理)A公司為一家生產(chǎn)制造企業(yè),系增值稅一般納稅人,設備適用的增值稅稅率為13%,作為不動產(chǎn)核算的固定資產(chǎn)適用的增值稅稅率為9%。2×19年度,A公司發(fā)生的固定資產(chǎn)的交易事項如下:(1)5月30日,A公司出售一臺報廢的設備,取得的殘值收入為50萬元,增值稅稅額為6.5萬元。處置日,該固定資產(chǎn)的原值為300萬元,已計提折舊200萬元,計提減值60萬元,出售時發(fā)生清理費用5萬元。(2)6月30日,A公司從B公司購人一臺需要安裝的生產(chǎn)設備,該設備的安裝由B公司來完成。A公司以銀行存款支付了該設備的購買價款270萬元(不含稅)和安裝費用30萬元(不含稅)。9月30日,該生產(chǎn)設備安裝完成并投入使用。假定該設備的預計凈殘值為0,預計使用壽命為5年,采用年數(shù)總和法計提折舊。(3)12月31日,C公司與A公司簽訂一份銷售合同。銷售合同約定,C公司將不再使用的廠房出售給A公司,總價款為3000萬元(不含稅),A公司因資金周轉問題,于當日支付1000萬元的價款,剩余的價款在未來4年內支付,從2×20年起,于每年年末支付50
老師,辦公司營業(yè)執(zhí)照好像是要法定代表人在現(xiàn)場拍照的?我之前辦個體工商戶辦執(zhí)照就是有拍照這一槎的,那辦公司的也會有嗎
個人買車掛在公司名下,購買車輛保險的費用,個人把錢轉入公司公戶,以公司名義去買保險,現(xiàn)在個人轉入公司公戶的這筆賬怎么做賬?以后怎么平這個賬?
老師 我們是一般納稅人,做運輸行業(yè)的 2025年4月運費收入326600元整 購入加油、輪胎362699.11 老師成本比收入大可以嗎? 我購買進來的油和輪胎直接做到主營業(yè)成本了
二手車發(fā)票開12萬,實際只花了9萬,我該怎么做賬
發(fā)票額度剛從500萬增加到1500萬,為什么開票提示額度不足。昨天申請的,電子稅務局已經(jīng)變成,1500萬了
老師,去到一家新公司,什么都是從新的開始,老板對財務也不懂,關于軟件的問題我們要怎么去搞來做帳?是老板去買來還是我們會計自己弄來?
你好,請問我們公司4月份收到一張專票,但是用于2024年的年終匯算中的暫估,4月進項稅額稅額已經(jīng)勾選,現(xiàn)在怎么做賬,會計分錄怎么寫?謝謝
老師好,有跌價準備的設備已經(jīng)銷售,跌價準備已經(jīng)結轉,現(xiàn)在客戶要退回來,那這個跌價準備怎么處理?還原回來?還是按照銷售時候的凈值去核算新的庫存價值?
工商年報中單位繳費基數(shù)怎么計算的,有些員工是半道才買報銷的這如何取數(shù)呢
收到社保局生育津貼款,產(chǎn)假期間工資正常發(fā)的,如何做賬
之前是準備自己用的,因為資金支撐不了現(xiàn)在準備轉賣給別人,自己沒用過,不過這些設備也是別的公司轉賣給我們公司的。屬于二手設備
沒這個經(jīng)營范圍 那就做固定資產(chǎn)里面的。
那現(xiàn)在購進1000萬,轉賣680萬,那需要計提嗎?分錄怎么做?
借固定資產(chǎn)貸銀行存款, 借固定資產(chǎn)清理貸固定資產(chǎn), 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結轉到營業(yè)外收支。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。