你好,Do主營(yíng)是什么的?這個(gè)是用在哪里的?
員工提交的費(fèi)用申請(qǐng),對(duì)方已經(jīng)開(kāi)出發(fā)票,3臺(tái)電腦,兩部手機(jī),還有電源線,電腦維修費(fèi)用,這些都開(kāi)在一張發(fā)票上了,錢我已經(jīng)給對(duì)方打過(guò)去了,請(qǐng)問(wèn),這個(gè)分錄,怎么寫?我們公司要走一步員工借款的,電腦手機(jī)充電線,走固定資產(chǎn)
我公司是賣材料在送貨,在安裝的公司,費(fèi)用報(bào)銷單寫了這么多,后面只附了一張發(fā)票加油費(fèi)200元。這個(gè)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn),我們公司有一臺(tái)裝載機(jī),這次做保養(yǎng),用了一些機(jī)油、濾芯等材料,這個(gè)怎么做賬,分錄怎么寫,發(fā)票是后面對(duì)方才給的
老師,我公司是做醫(yī)藥批發(fā)的,是一般納稅人,現(xiàn)在出售了一些多余的用不上的二手電腦空調(diào)風(fēng)機(jī)除濕機(jī)給另一家一般納稅人的醫(yī)藥公司,對(duì)方公司去年已打款,我公司這個(gè)月開(kāi)出發(fā)票給對(duì)方公司,我現(xiàn)在要做賬,這分錄該怎么寫?
老師,我們自己就是做空壓機(jī)銷售及售后的,然后上個(gè)月老板另外一個(gè)外地的公司給我們公司開(kāi)了四臺(tái)空壓機(jī)過(guò)來(lái),這個(gè)月開(kāi)了空壓機(jī)維修保養(yǎng)費(fèi),這個(gè)維修保養(yǎng)費(fèi)我怎么做賬,分錄怎么寫
會(huì)計(jì)分錄的要求是什么
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得年報(bào)資產(chǎn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)應(yīng)該一致?為什么企業(yè)所得稅年報(bào)資產(chǎn)平均值是207而資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額是213
和員工簽訂勞務(wù)合同,并按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,未繳納社保,也沒(méi)有發(fā)票,可以抵扣所得稅嘛?
24年10月開(kāi)通電子稅務(wù),在25年的1月份申報(bào)了一季度的財(cái)報(bào),而且只做了資產(chǎn)負(fù)債表,是零提交,沒(méi)有申報(bào)利潤(rùn)表,現(xiàn)在在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上,有關(guān)2024年?duì)I業(yè)執(zhí)照的年報(bào)申報(bào),如何填列資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的內(nèi)容呢?公司只有老板一個(gè)人,沒(méi)有做賬
請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人,現(xiàn)在享受小微企業(yè)待遇,利潤(rùn)已達(dá)297萬(wàn),如何讓稅務(wù)老師打消對(duì)本期業(yè)利潤(rùn)的懷疑,我該如何去解釋
老師你好,我想問(wèn)一下為什么半年使用貸款600萬(wàn)元額度,計(jì)算承諾費(fèi)要減600*50%,
(1)這個(gè)第17小題是不是答案錯(cuò)了,員工行權(quán)時(shí)不確認(rèn)股本嗎? (2)這個(gè)15小題“無(wú)償贈(zèng)與”也屬于股份支付嗎?不是要換取相應(yīng)的服務(wù)嗎?
個(gè)體工商戶,定期定額,每個(gè)月3W額度,沒(méi)有開(kāi)超過(guò),請(qǐng)問(wèn)怎么交稅?。?對(duì)公賬戶里的錢可以直接轉(zhuǎn)法人私人賬戶嗎?怎么備注呢?需要交個(gè)稅嗎?
老師報(bào)表怎樣重分類,謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
我們是生產(chǎn)砂石骨料的 ,公司還在建設(shè)期,這個(gè)裝載機(jī)是用在工地上,在建加工區(qū)的工地上
需要做暫估入賬嗎,
對(duì)的,是的,在做暫估就可以的,可以放到工程施工。
對(duì)方公司直接來(lái)做的保養(yǎng),用了一些材料,怎么做分錄
借工程施工間接費(fèi)用,機(jī)械費(fèi)貸銀行存款。
暫估入賬又怎么寫分錄 來(lái)票了怎么沖
暫估上面寫了,看一下的發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款,待工程施工, 借工程施工應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款。
這個(gè)一點(diǎn)沒(méi)看明白
你好,第一個(gè)是贊估,第二個(gè)是紅沖暫估,第三個(gè)是做發(fā)票。
我始終沒(méi)有明白,我們公司裝載機(jī)保養(yǎng)的時(shí)候用了材料(含稅)2150元,進(jìn)項(xiàng)是62.64元,正常的分錄怎么寫嘛
借工程施工2150-62.64 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)62.64, 貸應(yīng)付賬款
什么工程施工,不是工程物資嗎?那工程施工怎么平賬呢
你好,這個(gè)是建筑上用的,你們平時(shí)沒(méi)有確認(rèn)收入之前,工地上的項(xiàng)目不是在這個(gè)科目里面歸集的嗎?確認(rèn)收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不就可以了?工程物資正式轉(zhuǎn)在建工程,轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的。
你說(shuō)這個(gè)弄不明白 我們現(xiàn)在用的是工程物資這個(gè)科目 我要如何寫分錄呢 你用工程物資這個(gè)科目寫一下具體的分錄嘛
借工程物資2500 貸銀行存款 借應(yīng)付賬款, 貸工程物資2500 借工程物資2150-62.64 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付賬款2500
總感覺(jué)那里不明白,正常不是就該借:工程物資2807.36 貸:應(yīng)付暫估2807.36,然后反方向沖紅 借:應(yīng)付暫估2807.36 貸:工程物資2807.36 ,再接著做正常的分錄: 借:工程物資2807.36 進(jìn)項(xiàng)62.64,貸:銀行2500.應(yīng)該是這樣分錄才完整正確的吧,但是這個(gè)材料已經(jīng)用在裝載機(jī)保養(yǎng)上了 這個(gè)分錄這樣做就還存在還有工程物資2807.36,這個(gè)怎么平呢
暫估的時(shí)候你們支付了嗎?
沒(méi)有啊 這個(gè)票是和單子一起來(lái)的
就可以按照你寫的那個(gè)。
工程物資以后轉(zhuǎn)在建工程,最后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。