你好,Do主營是什么的?這個是用在哪里的?
員工提交的費用申請,對方已經(jīng)開出發(fā)票,3臺電腦,兩部手機,還有電源線,電腦維修費用,這些都開在一張發(fā)票上了,錢我已經(jīng)給對方打過去了,請問,這個分錄,怎么寫?我們公司要走一步員工借款的,電腦手機充電線,走固定資產(chǎn)
我公司是賣材料在送貨,在安裝的公司,費用報銷單寫了這么多,后面只附了一張發(fā)票加油費200元。這個分錄怎么做
請問,我們公司有一臺裝載機,這次做保養(yǎng),用了一些機油、濾芯等材料,這個怎么做賬,分錄怎么寫,發(fā)票是后面對方才給的
老師,我公司是做醫(yī)藥批發(fā)的,是一般納稅人,現(xiàn)在出售了一些多余的用不上的二手電腦空調(diào)風機除濕機給另一家一般納稅人的醫(yī)藥公司,對方公司去年已打款,我公司這個月開出發(fā)票給對方公司,我現(xiàn)在要做賬,這分錄該怎么寫?
老師,我們自己就是做空壓機銷售及售后的,然后上個月老板另外一個外地的公司給我們公司開了四臺空壓機過來,這個月開了空壓機維修保養(yǎng)費,這個維修保養(yǎng)費我怎么做賬,分錄怎么寫
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
我們是生產(chǎn)砂石骨料的 ,公司還在建設期,這個裝載機是用在工地上,在建加工區(qū)的工地上
需要做暫估入賬嗎,
對的,是的,在做暫估就可以的,可以放到工程施工。
對方公司直接來做的保養(yǎng),用了一些材料,怎么做分錄
借工程施工間接費用,機械費貸銀行存款。
暫估入賬又怎么寫分錄 來票了怎么沖
暫估上面寫了,看一下的發(fā)票到了,借應付賬款,待工程施工, 借工程施工應交稅費,應交增值稅進項,貸應付賬款。
這個一點沒看明白
你好,第一個是贊估,第二個是紅沖暫估,第三個是做發(fā)票。
我始終沒有明白,我們公司裝載機保養(yǎng)的時候用了材料(含稅)2150元,進項是62.64元,正常的分錄怎么寫嘛
借工程施工2150-62.64 應交稅費、應交增值稅進項62.64, 貸應付賬款
什么工程施工,不是工程物資嗎?那工程施工怎么平賬呢
你好,這個是建筑上用的,你們平時沒有確認收入之前,工地上的項目不是在這個科目里面歸集的嗎?確認收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本不就可以了?工程物資正式轉(zhuǎn)在建工程,轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的。
你說這個弄不明白 我們現(xiàn)在用的是工程物資這個科目 我要如何寫分錄呢 你用工程物資這個科目寫一下具體的分錄嘛
借工程物資2500 貸銀行存款 借應付賬款, 貸工程物資2500 借工程物資2150-62.64 應交稅費,應交增值稅進項, 貸應付賬款2500
總感覺那里不明白,正常不是就該借:工程物資2807.36 貸:應付暫估2807.36,然后反方向沖紅 借:應付暫估2807.36 貸:工程物資2807.36 ,再接著做正常的分錄: 借:工程物資2807.36 進項62.64,貸:銀行2500.應該是這樣分錄才完整正確的吧,但是這個材料已經(jīng)用在裝載機保養(yǎng)上了 這個分錄這樣做就還存在還有工程物資2807.36,這個怎么平呢
暫估的時候你們支付了嗎?
沒有啊 這個票是和單子一起來的
就可以按照你寫的那個。
工程物資以后轉(zhuǎn)在建工程,最后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。