不可以的哈,紅字信息要一一對應
老師好,請教下我們前面幾年給客戶開的發(fā)票,他認證了,但是我們要退款給他,同時那張發(fā)票金額也就不對了,是不是還是可以開紅字發(fā)票呢
老師,我們21年給客戶開了一張發(fā)票,上面數(shù)量是100臺,今年退貨了50臺,他們今年給我們開了紅字信息表沖了去年這張發(fā)票全部數(shù)量,再讓我們開50臺藍字發(fā)票給他們,說是去年發(fā)票開紅字需要一張發(fā)票上的產(chǎn)品都沖銷,不能申請紅字對應的那張發(fā)票數(shù)量50,請問是這樣么
你好,我們家這個月剛簽了一份合同24萬,買方是外貿企業(yè),買方要我求我們開24萬的增值稅發(fā)票開一張,我們家的發(fā)票額度是十萬元版的,只能給開兩張,我想問一下一個出口報關單開兩張發(fā)票行不行
老師請問,我們發(fā)票票面金額是萬元版,客戶是十萬元版,業(yè)務取消我們給他們開了三張發(fā)票,對方說給我們開一張紅字發(fā)票申請表這樣不可以吧
我們給購買方開具75萬的發(fā)票 購買方已經(jīng)認證發(fā)票 這個月讓我們紅沖折扣18萬 由他們申請紅字信息表 我們在開具紅字發(fā)票 老師如果他們開具一張18萬的紅字信息表 我們的票額是10萬/張 我們是開2張紅字發(fā)票還是一張紅字發(fā)票
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整
這個和對方是幾個稅點沒關系吧老師
是的,這個和對方是幾個稅點沒關系
把發(fā)票代碼和發(fā)票號碼輸進去不就自動帶出信息了嗎
對方非說他們是6個點的,開不出我們1個點的
而且對方會計很離譜的說,他們都已經(jīng)認證了,雖然業(yè)務終止了,這個票他們就用了,看看給我們補多少稅點錢
是的,對方是一般納稅人,沒法開1%
我們是小規(guī)模當初給開的1個點的專票,現(xiàn)在業(yè)務終止,對方已認證抵扣難道給我們開6個點的紅字發(fā)票申請表
應該是對應著你發(fā)票的稅率申請,而不是他們自己的稅率