你好,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-*
請(qǐng)問(wèn)老師去年12月份代開(kāi)發(fā)票繳納的稅款,因稅務(wù)政策4月份退款了,今年應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,7月份申報(bào)了去年12月份和今年一月份的印花稅,要怎么做賬務(wù)處理?
老師,今年3月份收到了去年12月份的增值稅退稅,怎么做賬務(wù)處理
2023年3月調(diào)整了2022年12月份的增值稅申報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出10000,補(bǔ)繳了增值稅和附加稅,那當(dāng)期2023年3月份的賬務(wù)怎么處理呢!
老師您好,我們是一般納稅人,采石場(chǎng),去年12月份銷(xiāo)售額,今年5月份退回了,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話(huà),怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買(mǎi)的零食飲料日用品的專(zhuān)票可以拿來(lái)抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),
你好,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
附加稅也有退回的,借:應(yīng)該存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅/教育附加稅等
是這樣嗎
因?yàn)槭侨ツ?2月份的,用不用結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整
你好,不 要的,這種情況 不要的
2月份銀行賬戶(hù)收到稅務(wù)局退回的增值稅xx元,城建稅xx元,教育附加稅xx元,地方教育附加稅xxx元,退的是22年12月的,現(xiàn)在怎么記賬呢
城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加是影響以前年度損益調(diào)整